你好,是的,是可以按照不含稅來(lái)。

郭老師好,到現(xiàn)在也是糊里糊涂的,因?yàn)殚T(mén)診部是免增值稅的,所以在對(duì)外銷(xiāo)售開(kāi)票時(shí),稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計(jì)算印花稅的時(shí)候,因?yàn)橘?gòu)入時(shí)價(jià)稅合計(jì)入的賬,所以要把購(gòu)入部分做價(jià)稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù),而銷(xiāo)售部分就應(yīng)該直接用全部金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)對(duì)吧?
老師你好,我公司一般納稅人,開(kāi)具發(fā)票有銷(xiāo)售發(fā)票,有租賃發(fā)票,繳納印花稅時(shí),購(gòu)銷(xiāo)合同包括租賃合同這部分嗎,因?yàn)樽赓U還有特有的租賃印花稅征收,分別征收還是購(gòu)銷(xiāo)合同征收全部合同的,租賃再單另申報(bào)?
老師,印花稅以購(gòu)銷(xiāo)合同為計(jì)稅依據(jù),我們單位的采購(gòu)和銷(xiāo)售都有發(fā)票,那可以理解為合同價(jià)為不含稅的采購(gòu)價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)之和嗎?
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷(xiāo)合同,沒(méi)有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷(xiāo)售量開(kāi)票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開(kāi)票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷(xiāo)合同,沒(méi)有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷(xiāo)售量開(kāi)票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開(kāi)票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷(xiāo)款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?


你自己采集可以按年,也可以按季度。
是無(wú)票和開(kāi)票銷(xiāo)售都算進(jìn)去嗎 還是只算開(kāi)票的哦 還有采購(gòu)那部分進(jìn)項(xiàng)的不用交印花吧 就是銷(xiāo)售開(kāi)出這邊的交吧
你好,都要算進(jìn)去,采購(gòu)的也需要算進(jìn)去。
采購(gòu)的不是供應(yīng)商交嗎 相當(dāng)于他們開(kāi)出的 兩邊都交稅是嗎
你好,印花稅是雙方都需要交的
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。