您好,您直接按60%入賬就可以

老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),我總收入5005318.65*0.005=25026.59,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生是11988,按比例11988*60%=7192.8,匯算清繳調(diào)增額是4795.2對(duì)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳 其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額6139.64元,該怎么填進(jìn)去調(diào)整,收入是1042653.99元
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬多 但是我們上年沒有收入 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
某設(shè)備制造企業(yè)20×7年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2100萬元,全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元。則該企業(yè)計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增的數(shù)額是多少
老師我家收入是:624299.41元 招待費(fèi)是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待費(fèi)的60%是145301.28 那我報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一欄 賬載金額填:242168.80 稅收金額填3121.49 調(diào)增金額:239047.31 對(duì)嗎
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


我現(xiàn)在咋個(gè)填,不是入賬,我往哪里入賬嘛
表上賬載金額是2869,稅收金額是1721.4元,調(diào)增是1147.6。對(duì)不嘛
是的, 是的,就是這樣的
但是這個(gè)沒有收入,好像提交不了,你試下
我這會(huì)就是提交不了
是的,就是這樣的,因?yàn)闆]有收入,你直接調(diào)賬就可以了
調(diào)賬,調(diào)哪里的賬
沒有收入,這個(gè)要全額調(diào)增,你試下