你好,你說(shuō)的具體是哪一個(gè)科目
金蝶上的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的關(guān)系是什么?金蝶上的期初余額是資產(chǎn)負(fù)債表上年初余額嗎?金蝶上的期末余額是資產(chǎn)負(fù)債表上的期末余額嗎
請(qǐng)問老師,現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額(本年累計(jì)金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金期末余額嗎?那資產(chǎn)負(fù)債期末余額(上年金額)是=資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金(年初余額)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是指的上年期末余額嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額,期末余額,比如2月年初余額都是0,期末余額是3,那么在3月時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,是不是2月期末余額3,本月期末余額為4
老師老師資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末余額減去期初余額是負(fù)數(shù)。表示虧損吧。是起初余額減期末余額還是期末余額減期初余額啊
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
資產(chǎn)總額
還有負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)
資產(chǎn)總計(jì)
你好,光看這個(gè)數(shù)據(jù)是確認(rèn)不了的,你要看利潤(rùn)表才行。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。
我看資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)期末余額-期初余額=負(fù)數(shù),利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)等于這個(gè),是這個(gè)意思吧
你好,不是的,比如說(shuō)你借應(yīng)付賬款貸,銀行就會(huì)減少資產(chǎn)總額。但是跟利潤(rùn)沒關(guān)系。