業(yè)務(wù)許可 外匯管理分類為 A 類的企業(yè)允許開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易,B 類企業(yè)暫停,C 類企業(yè)不可以。 收付匯問題 同一筆貿(mào)易用同一種外幣或跨境人民幣結(jié)算,且在同一家銀行辦理。 企業(yè)需向銀行辦理國際收支申報,直接轉(zhuǎn)口貿(mào)易申報為 “122010 - 離岸轉(zhuǎn)手買賣”。 銀行審核合同、發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、提單倉單等貨權(quán)憑證。 香港周轉(zhuǎn)問題 物流:選擇專業(yè)物流代理公司,確保貨物在香港的倉儲、運(yùn)輸?shù)确袭?dāng)?shù)匾?guī)定。 資金流:與香港銀行或金融機(jī)構(gòu)合規(guī)進(jìn)行資金結(jié)算,遵循外匯管理規(guī)定和反洗錢要求,保留相關(guān)憑證單據(jù)。 單據(jù)處理:妥善保存香港周轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的倉儲單據(jù)、運(yùn)輸單據(jù)等,與國內(nèi)相關(guān)文件相互印證

您好,我是國際貿(mào)易公司。剛成立一年。目前在國內(nèi)沒有出口業(yè)務(wù),在歐洲承接了一項(xiàng)德國公司的采購和代繳稅業(yè)務(wù)。收的是代繳稅的服務(wù)費(fèi)年5000歐元。流程是我客戶的供貨商提供貨物是歐洲當(dāng)?shù)貛齑娴奶幚?-3折的貨物,我客戶給我派安盈賬戶貨款,然后我付貨款給供貨商,嘿嘿供貨商給我開發(fā)票,歐洲當(dāng)?shù)貜牟ㄌm發(fā)貨到德國。這部分全部在歐洲(中國境外),之后我再給我客戶出歐洲認(rèn)可的發(fā)票,同時對波蘭和德國稅務(wù)局交稅。我要問的是, 1、這部分需要記賬嗎?怎么記賬。(如果記賬,就要涉及庫存,但我沒在國內(nèi),是直接歐洲當(dāng)?shù)匕l(fā)貨,我查文件叫轉(zhuǎn)口貿(mào)易)。 2、每年5000歐元的服務(wù)費(fèi),我不知道怎么提取和交稅合理。 3、派安盈貨款這部分在歐洲各地已經(jīng)交稅,國內(nèi)不需要交稅,但是如果記賬,是否會涉及稅收問題
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)(也是我們的供應(yīng)商)然后用來包裝我們需要進(jìn)的貨,不會收匯,不知這種情況是否可以申請出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無法收款,會一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權(quán)及風(fēng)險轉(zhuǎn)移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報關(guān)是用我司的名義出口報關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國內(nèi)倉庫的運(yùn)輸費(fèi),買方承擔(dān)報關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個呢? 2、我司從供應(yīng)商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報關(guān)不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
S局巡查備案單證,我們企業(yè)下周一去,我們具體情況是 FOB 一般貿(mào)易出口, 第一個問題:港雜費(fèi)都是香港付款的,在自查階段我們解決了部分港雜費(fèi)的問題(有些配合,后面付款,開票;有些不配合,港雜費(fèi)就沒有),那么我周一去的話怎樣和s局說會好一點(diǎn)? 第二個問題:也像你視頻里面說的,(和對方溝通無果)很多貨代物流公司開的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)及報關(guān)費(fèi)及港雜費(fèi)開的是免稅發(fā)票,我要如何和S局說會好一點(diǎn)呢?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎

