你好,可以的了。沒有問題。
老師請問勞務(wù)派遣員工不算派出方的員工而應(yīng)算接受方員工,請問這個是根據(jù)合同性質(zhì)來定的,還是根據(jù)實質(zhì)屬性來定的嗎?因我司簽的合同屬于服務(wù)性合同,但實質(zhì)上屬于勞務(wù)派遣員工的,請問在做企業(yè)所得稅報表統(tǒng)計的員工人數(shù)中以所簽的合同為主嗎?即是根據(jù)開具發(fā)票上的內(nèi)容來定嗎?是否根據(jù)發(fā)票上開的是勞務(wù)派遣項目來定嗎
老師,您好!我們是建筑公司,可以的簽咨詢服務(wù)合同嗎(資質(zhì)上例明的只有建筑及勞務(wù)相關(guān)資質(zhì))?那發(fā)票可以開咨詢服務(wù)嗎?
請問,建筑勞務(wù)公司,有勞務(wù)資質(zhì),現(xiàn)在簽個合同包工包料,是要按建筑服務(wù)開票嗎,有勞務(wù)資質(zhì)就可以嗎,還需要其他撒子要求嗎
沒有建筑資質(zhì),可以開建筑服務(wù)-工程服務(wù)發(fā)票嗎,是勞務(wù)公司,有勞務(wù)資質(zhì)
如果我們公司沒有工程建設(shè)資質(zhì),卻簽訂了工程合同,業(yè)務(wù)也發(fā)生了,可以開工程服務(wù)的發(fā)票嗎?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報酬,特權(quán)使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫