不用的,這個(gè)月申報(bào)增值稅的話是以去年的匯算清繳為準(zhǔn),你去年符合小型微利企業(yè),你就可以享受減半
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問(wèn)題怎么處理?
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填的季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上一個(gè)季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前納稅申報(bào)的不符合,這個(gè)問(wèn)題怎么處理?已經(jīng)換了瀏覽器還是不可以。
老師我想問(wèn)一下,就是分公司第二季度申報(bào)所得稅時(shí)選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來(lái)稅務(wù)局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們?nèi)ザ悇?wù)局更正申報(bào),第二季度我們做了十多萬(wàn)的凈利潤(rùn),需要預(yù)繳四萬(wàn)多所得稅,現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)可以把報(bào)表利潤(rùn)做低嗎這樣就不用預(yù)繳了
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司去年因資產(chǎn)超過(guò)五千萬(wàn)不屬于小微企業(yè)。但是今年資產(chǎn)減少了,一季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)是滿足小微企業(yè)的,那么現(xiàn)在我申報(bào)四月份的增值稅及附加時(shí),六稅兩費(fèi)我能享受小微企業(yè)減半不呢?謝謝
我們這個(gè)屬于小微企業(yè),稅務(wù)申報(bào)按季度進(jìn)行,但是個(gè)稅不是每月一次嗎,申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)了,但是開票軟件顯示已上報(bào)匯總,未反寫,是不需要反寫嗎?
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營(yíng)汽車維修,保險(xiǎn)公司打來(lái)的別人修車?yán)碣r的錢,沒(méi)給他開發(fā)票,直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購(gòu)流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問(wèn)我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
是以去年為準(zhǔn),還以為是以當(dāng)期的。好的謝謝
六稅兩費(fèi),7月份之前的是以去年的為準(zhǔn), 7月份到次年6月份之前的以今年匯算清繳為準(zhǔn)。
好的謝謝
老師再問(wèn)下,您說(shuō)的去年是指23年匯算清繳,然后今年7月份后是24年的匯算清繳后吧。
是的對(duì)的是的對(duì)的。
好的謝謝。
不用客氣,工作愉快。