準(zhǔn)備申報(bào)資料: 身份證明:準(zhǔn)備好有效的身份證、護(hù)照等身份證件。 收入證明:如工資單、銀行流水、勞務(wù)報(bào)酬合同、稿酬發(fā)票等能證明收入來源和金額的材料。 專項(xiàng)扣除證明:包括子女教育、住房貸款利息、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)扣除項(xiàng)目的相關(guān)證明。 其他相關(guān)證明:捐贈(zèng)憑證、退稅憑證等可能影響應(yīng)納稅額的材料。 選擇申報(bào)方式: 手機(jī) APP 申報(bào):下載并登錄 “個(gè)人所得稅” 手機(jī) APP 進(jìn)行申報(bào),方便快捷,適合大多數(shù)納稅人。 電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào):在電子稅務(wù)局的官方網(wǎng)站上申報(bào),功能較為全面,可進(jìn)行更復(fù)雜的申報(bào)操作。 紙質(zhì)申報(bào):前往稅務(wù)局大廳領(lǐng)取紙質(zhì)申報(bào)信息表格進(jìn)行填報(bào),一般適用于不熟悉電子申報(bào)或有特殊情況的納稅人。 填寫申報(bào)表:根據(jù)所選申報(bào)方式,按系統(tǒng)提示或表格要求如實(shí)填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表,內(nèi)容包含個(gè)人基本信息、收入情況、稅前扣除項(xiàng)目等。以常見的綜合所得年度匯算申報(bào)為例,如果選擇 APP 申報(bào),進(jìn)入 “綜合所得年度匯算” 業(yè)務(wù),可選擇 “預(yù)填服務(wù)”(系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)填部分信息)或 “自行填寫”,然后按指引逐步完成。 核對(duì)信息并提交:填寫完成后,仔細(xì)核對(duì)所填信息是否準(zhǔn)確、完整,確認(rèn)無誤后提交申報(bào)表。 繳納稅款:提交申報(bào)表后,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)生成電子繳款書或申報(bào)回執(zhí),按其指引在規(guī)定期限內(nèi)完成稅款繳納。繳納方式有網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、支付寶、**等電子支付方式,也可前往銀行窗口辦理。 新員工信息采集流程 登錄系統(tǒng):打開自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),可選擇賬號(hào)密碼登錄或掃碼登錄。 進(jìn)入人員信息采集界面:在首頁左側(cè)的 “代扣代繳” 欄,點(diǎn)擊 “人員信息采集” 模塊。 添加人員: 點(diǎn)擊 “添加” 按鈕。 根據(jù)實(shí)際情況選擇 “境內(nèi)人員” 或 “境外人員”,以 “境內(nèi)人員” 為例。 按要求錄入新入職員工相關(guān)信息,標(biāo) “*” 的內(nèi)容為必填項(xiàng),如證件類型、號(hào)碼、姓名、手機(jī)號(hào)碼等基本信息。 任職受雇從業(yè)類型選擇 “雇員”,若該員工為當(dāng)年首次入職,“入職年度從業(yè)情形” 可選擇為 “當(dāng)年首次入職學(xué)生” 或 “當(dāng)年首次入職其他人員”,這樣辦理扣繳申報(bào)時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照當(dāng)年度的累計(jì)月份數(shù)計(jì)算。 錄入完畢并確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 “保存”。 報(bào)送數(shù)據(jù): 點(diǎn)擊復(fù)選框選擇需報(bào)送的人員信息。 點(diǎn)擊 “報(bào)送” 按鈕,將數(shù)據(jù)發(fā)送至稅務(wù)端驗(yàn)證。 查看 “人員信息報(bào)送結(jié)果” 彈窗,若提示為 “報(bào)送成功” 即采集成功,點(diǎn)擊 “保存” 按鈕保存信息,或點(diǎn)擊 “關(guān)閉” 完成申報(bào)。 也可點(diǎn)擊 “模版下載”,下載人員信息采集模板,按填寫規(guī)則填寫模板后,點(diǎn)擊 “導(dǎo)入文件”,完成批量導(dǎo)入
老師您好!請(qǐng)問新開戶公司,填報(bào)了一個(gè)員工人員信息采集,報(bào)送也顯示通過,綜合所得申報(bào),填寫人員是0,申報(bào)不了,該怎么做?
老師好,我報(bào)個(gè)人所得稅,人員信息采集完成,報(bào)送成功,但是在綜合申報(bào)里面不顯示人員信息,為什么
老師,個(gè)人所得稅人員信息已經(jīng)采集了,為什么從綜合申報(bào)這邊沒有看到這個(gè)員工的信息?
老師 你好,新增員工填寫人員信息采集后無法填寫綜合所得申報(bào)是什么原因呢?
老師請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè),第一次申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候,除了文員采集是法人之外,是還要下載更新股東信息的是嗎?請(qǐng)問更新股東信息是在哪里操作的呀?
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對(duì)么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝