你好,這個沒問題,你確認金額沒錯,直接提交。
老師,去年會計計算錯誤,主營業(yè)務收入多記了10萬元,導致應收賬款多了10萬元,公司要注銷了,不開票了,我如何平賬應收賬款?匯算清繳時主營業(yè)務收入我可以直接填寫正確的嗎?如果可以,預繳時主營業(yè)務收入比匯算清繳主營業(yè)務收入多10萬,會有風險嗎?
老師好!年度企所稅匯算清繳,主表中提示主營業(yè)務收入與往年申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,人數(shù)變化差異在50%以上,有以上差異主要原因是公司經(jīng)營范圍有變化,以前是制造業(yè),現(xiàn)在變更為批發(fā)業(yè)。這個提示我們需要怎樣處理嗎,
籌建期的企業(yè) 沒有營業(yè)收入 企業(yè)所得稅匯算清繳是不允許有虧損嗎 我們做完匯算清繳 允許彌補以前年度虧損報表上顯示有值 正常嗎
老師更正2023年財報和匯算清繳會引起稅務局注意嗎,我想問下,每年公司的成本利潤率,如果從50降到41降到39,這算正常嗎,連續(xù)三年的成本占比收入,營業(yè)成本
老師,去年主營業(yè)務成本,因為多計提了預提費用,在匯算清繳時候把主營業(yè)務成本調增交稅了。我賬戶上年初就有預提費用的余額,今年如果收到成本發(fā)票是不是正常先扣減預提費用,直到平賬就可以了吧
文藝團的演出可以在商貿有限公司入賬嗎?
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師您好,發(fā)票賦碼:建筑服務*人工費,在申報表中應把數(shù)據(jù)填到貨物及勞務還是填到服務、不動產和無形資產那列
這道題預告登記的作用是什么?好像沒起作用吧
老板的部分居間費打到財務賬戶,讓財務發(fā)工資,這樣會有什么風險?
應付股利有最高最低限額嗎?
未分配利潤一般用來做什么怎么才能用
應付利息只包含欠銀行應付利息嗎?
查賬怎么查才真實準確
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?