你好,滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增,不可以放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里
老師,我公司注冊(cè)了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付員工工資和水電房租。我把這些都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用那里了,報(bào)企業(yè)所得稅稅時(shí),資產(chǎn)總額按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤(rùn)都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤(rùn)表全部0,這樣是不是不行?利潤(rùn)表怎么反映攤銷支出?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
你好老師,我們企業(yè)21年成立是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌建期的費(fèi)用38萬我記在管理費(fèi)用開辦費(fèi)了,報(bào)年報(bào)時(shí)內(nèi)進(jìn)行納稅調(diào)增,直接就是利潤(rùn)總額是-38萬,22年我記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)了,年報(bào)時(shí)我填在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)了,這樣可以不
老師,請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費(fèi)已經(jīng)攤銷完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
老師,請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,2023年的開辦費(fèi)已經(jīng)攤銷完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
老師 預(yù)交增值稅比應(yīng)交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對(duì)這個(gè)賬目有沒有做對(duì),要怎么檢查
公司買房就要交房產(chǎn)稅嗎,從價(jià)和從租有什么區(qū)別
一季度收入20萬,成本165000其本費(fèi)用15000,預(yù)繳500稅款 二季度累計(jì)收入30萬,累計(jì)扣除基本費(fèi)用30000,想預(yù)繳去掉累稅后和減半后的稅款是600的,成本費(fèi)用應(yīng)該是多少
如果發(fā)票是CIF價(jià),開具的出口發(fā)票按什么價(jià)格
老師早上好,請(qǐng)問下關(guān)單上有個(gè)雜費(fèi)9300人民幣,貨物金額20萬,單一窗口有個(gè)統(tǒng)計(jì)美元價(jià)匯總金額是20萬+9300換算成美元的金額,那我開票按什么金額開呢?
請(qǐng)問:公司銷售生物質(zhì)顆粒,不開票價(jià)是520元一噸,開票是540元一噸,客戶要開發(fā)票但還要把運(yùn)費(fèi)加進(jìn)去,扔按540的價(jià)格開發(fā)票。銷售公司540這么開票合適嗎
個(gè)人把車租給公司,這個(gè)個(gè)人給公司要開票嗎
老師你好,請(qǐng)問一下公司24年有一筆工資沒有申報(bào)今年還能申報(bào)嗎?
老師好 生產(chǎn)企業(yè)原材料出庫 就比如我是購(gòu)進(jìn)的工作服,現(xiàn)在要出庫,怎么做賬
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那老師滯納金我記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了,現(xiàn)在調(diào)賬出來,借記利潤(rùn)分配 _未分配利潤(rùn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎。那老師不是說籌建期不能發(fā)生虧損嗎,
可以的,滯納金是特殊情況