你好,外地有跨市區(qū)的嗎

老師您好 現(xiàn)在征稅期出現(xiàn)了年報(bào) 年報(bào)是報(bào)2020年12月份數(shù)據(jù)還是1-12月份數(shù)據(jù)呀 第一次年報(bào)不懂
老師,我以前季報(bào)報(bào)所得稅的利潤表本期金額的時(shí)候,我都是把年初到這個(gè)月未的合計(jì)數(shù)填上去的(就是1-6月的加一起報(bào)的),我發(fā)現(xiàn)我經(jīng)理報(bào)的7月份季報(bào),只把3-6月的合計(jì)數(shù)報(bào)上去了,請問下是我報(bào)錯(cuò)了。還是改了啊
老師,請教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的,未開發(fā)票部份沒申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營業(yè)收入來申報(bào)。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對申報(bào)?謝謝老師
老師,關(guān)于工商年報(bào)的填寫,我們總分公司在一起,營業(yè)執(zhí)照分別都有,增值稅是分開填報(bào),但年度企業(yè)所得稅是合并到一起填報(bào)的,現(xiàn)在填寫工商年報(bào),其中需要填寫資產(chǎn)總額、收入、利潤等等的是自動(dòng)鏈接過去的,跟企業(yè)所得稅填報(bào)數(shù)據(jù)一樣,請問我需要進(jìn)行修改嗎?把總分公司的數(shù)據(jù)分開
你好老師,請問公司是去年5月末成立的,5月有幾筆數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)是從6月起的賬套,5月那幾筆數(shù)據(jù)做成了期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在報(bào)2024年年報(bào)報(bào)表,賬面報(bào)表期初數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),賬面期初數(shù)據(jù)改不了啦,稅務(wù)上按賬面報(bào),還是把期初清零申報(bào),這樣需要改下以前的季度報(bào)表?
沒有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問一下,個(gè)稅申報(bào)填寫的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫,一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車附什么碼,大類選什么,
老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓(xùn)的,這部分成本占營業(yè)額60%,沒有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒
老師出售汽車附什么碼
老師好,我們是非營利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請問一下不征稅收入要怎么填


是的,從貴州遷到重慶,分開填和合并填一直提示數(shù)據(jù)不對
你好,你這個(gè)現(xiàn)在是在重慶報(bào),正常只需要報(bào)重慶的部分。
提示與系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致也沒關(guān)系
老師,可以這樣理解不
你好,是的,這個(gè)沒關(guān)系的