您好親,沒看太懂,您的意思是發(fā)票多,付款少,不一致是嗎
老師,收到的發(fā)票比實(shí)際付款金額多怎么走賬
收到一張專票,實(shí)際付款金額比發(fā)票金額少,多出來的部分怎么做分錄?
收到專票多過實(shí)際付款的金額,怎么做賬
多開票多收款的那部分怎么做分錄,比如說,實(shí)際收入12萬,收15萬,開15萬的票出去,這個(gè)怎么做賬
老師收到發(fā)票比實(shí)際支付的金額多出0.01怎么做賬
老師你好,請問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財(cái)管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,不缺人遞延所得稅費(fèi)用,但是會(huì)影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費(fèi)用化支出不產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但會(huì)影響所得稅費(fèi)用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽(yù),那他倆會(huì)帶來的影響僅僅是暫時(shí)性差異么?如果此題讓求所得稅費(fèi)用和遞延所得稅,他倆會(huì)影響到么
個(gè)體戶享受兩個(gè)附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時(shí)候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時(shí)候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時(shí)候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
是的,老師,就是發(fā)票比付款金額多?
為什么多開呢親,多出的部分需要給對方付款嗎
如果是費(fèi)用類的發(fā)票,您就記費(fèi)用的時(shí)候從實(shí)際付款額記
不需要付款,是酒店充值送的,發(fā)票金額比實(shí)際付款多500多塊錢
不需要付款,是酒店充值送的,發(fā)票金額比實(shí)際付款多500多塊錢
假如打車費(fèi)發(fā)票100,實(shí)際支付80,多出來的20不記賬。借費(fèi)用80,貸銀行存款80
時(shí)間差,我剛看到信息親,送的500費(fèi)用不入賬就行。
那么如果是匯算清繳了以后才收到的發(fā)票?跨年的發(fā)票怎么入賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
匯算清繳以前沒有收到發(fā)票的費(fèi)用,都要調(diào)增的親