對(duì)方取得專(zhuān)票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng), 你是開(kāi)的5%以下的稅率,進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。

上個(gè)月11月份,進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)票稅額差3016的稅額,進(jìn)項(xiàng)不夠抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不夠抵扣,今天到了1號(hào)了,我可以開(kāi)票了嗎?稅額是不是從這個(gè)月算起了
開(kāi)的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專(zhuān)票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
一般納稅人勞務(wù)派遣有差額征稅的項(xiàng)目,也有不是差額的項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)是所有進(jìn)項(xiàng)票都不得抵扣還是和差額有關(guān)的項(xiàng)目不能抵扣
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開(kāi)專(zhuān)票只能按專(zhuān)票上稅額來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開(kāi)普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
選擇差額開(kāi)票,收到的進(jìn)項(xiàng)票還能抵扣嗎?
個(gè)體戶(hù)查賬征收,一個(gè)月開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話(huà)大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來(lái)回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶(hù)的賬嗎
公司買(mǎi)的二手車(chē)邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車(chē)稅嗎
對(duì)于您向中國(guó)大陸消費(fèi)者銷(xiāo)售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無(wú)論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來(lái)充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國(guó)大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問(wèn)題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話(huà)沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦


我開(kāi)出去的是差額的普票,但是我收到了進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票。我今天在進(jìn)行納稅申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)勾選了進(jìn)項(xiàng),但是應(yīng)納稅額沒(méi)減少
那個(gè)需要自己填附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我要抵扣應(yīng)交稅額,我為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那么你正常抵扣就行了哈,為啥要減少呢?