賬是平的,就可以結賬
老師您好,我想問一下,我們公司有一個員工持股平臺的合伙企業(yè)的公司,由于最近幾年不會發(fā)生分紅,所以沒有業(yè)務發(fā)生,我的基本賬戶可以注銷點嗎?
老師,一個新公司,2023年成立,2023年,老板就轉了5萬塊錢進入公賬投資款,就沒有其他業(yè)務。之前會計做賬的時候,去年沒有做賬,賬目開始時間是從2024年1月開始的,所有2023年的業(yè)務之前會計都做在2024年1月,2024年1月的期初余額都是0。 老師,我填2023年的工商年報的時候,股東及出資信息。我也是寫0嗎
如果宋生老師沒下班。麻煩他回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個合伙人,一個是公司,一個是自然人。2024年10月底做了股權轉讓。那個自然人轉成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個公司)。假設這兩個合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個問題是這個A企業(yè)做2024年匯算清繳的時候,納稅調(diào)整項目明細表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應分得的應納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項目(按照出資比例)?第二個問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時候這一行需要填寫嗎?
麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。麻煩宋生老師回答一下,謝謝了。合伙企業(yè)2022年成立。有兩個合伙人,一個是公司,一個是自然人。2024年10月底做了股權轉讓。那個自然人轉成了公司。2025年1月份合伙企業(yè)分紅(分給了兩個公司)。假設這兩個合伙人分別為A企業(yè)和B企業(yè)。第一個問題是這個A企業(yè)做2024年匯算清繳的時候,納稅調(diào)整項目明細表里有一行合伙企業(yè)法人合伙人應分得的應納稅所得額,這一行是不是需要調(diào)增合伙企業(yè)從成立以來這三年需要調(diào)整的項目(按照出資比例)?第二個問題是變更后的B企業(yè)做所得稅匯算清繳的時候這一行需要填寫嗎?
麻煩文文老師回答一下問題吧。謝謝了。公司是合伙企業(yè)。合伙人是兩個有限公司。(A企業(yè)和B企業(yè))假設2024年合伙企業(yè)沒有所得,利潤都是負數(shù),但是2024年有業(yè)務招待費需要調(diào)增。A企業(yè)和B企業(yè)在做所得稅匯算清繳的時候需要在納稅調(diào)整項目明細表里那一行“合伙企業(yè)法人合伙人應分得的應納稅所得額”里填寫嗎?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
看圖片上我的賬平了嗎
結轉的科目對了沒呢
所有的損益類科目調(diào)整到本年利潤
看過上面好像是對的
為什么我的未分配利潤還有91萬呢,
我的銀行存款余額只有7萬5呀
這兩個科目不是一定要保持一樣的,這兩個數(shù)字沒啥任何關系