您好親,旅**業(yè)差額征收開票,只能開普通,不能專票
旅游業(yè),一般納稅人,定制帶有本公司logo的旅行包全部發(fā)放給客戶,所取得的普通發(fā)票可以差額征收作為銷項(xiàng)稅額抵減嗎
老師,請問旅游行業(yè),差額征收額,給客戶買的保險(xiǎn)發(fā)票可以計(jì)入成本嗎
你好老師,旅行社差額征稅開發(fā)票需要選擇差額征稅一項(xiàng)嗎?那如果導(dǎo)游只付了利潤給我們,這個(gè)收付怎么記?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報(bào)增值稅時(shí),可以享受差額征稅嗎(成本費(fèi)用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
一般人旅游業(yè)差額征稅,取得的抵減發(fā)票必須是普票吧?如果是專票就行成滯留票對嗎?
老四您好,醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問,是不是兩處說的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
明白,那差額開票的話,旅行社支付其他單位取得的交通票住宿票餐飲票也是只能取得普票,不能取得專票對嗎
您好親,太聰明了,您是對的
請問老師,不可以抵扣跟旅游直接相關(guān)的專票,但是可以抵扣辦公費(fèi)房租其他費(fèi)用的專票嗎
這個(gè)可以抵扣的親,辦公費(fèi)的用途跟差額開票沒有關(guān)系,專票可抵
請問老師,如果是全額開票,可以開專票給客戶,同時(shí)也可以抵扣所有類型的進(jìn)項(xiàng)專票嗎
沒錯(cuò)的的親,舉一反三能力太強(qiáng)了
還想問問老師,如果是差額開票,那么做賬的時(shí)候也是以差額作為收入對嗎,那成本這塊怎么做呢?如果收到其他單位開具過來的交通票住宿票啥的,如果全額計(jì)算到成本,那利潤也不對呀,這點(diǎn)我十分不懂。
做賬正常做啊親,只是差額開票
哦哦,就是做賬的收入不看開票的那個(gè)銷售額,對吧?是根據(jù)收款-差額計(jì)稅的稅金,確認(rèn)收入。
不是啊,收入就正常確認(rèn),不扣支付給其他相關(guān)方的,支付給其他相關(guān)方的記成本。您開差額發(fā)票的時(shí)候,不是也都要填的嗎,一個(gè)收入,一個(gè)支付的,發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)顯示差額稅金
好的,這會(huì)我明白了,老師的解答很詳細(xì),十分感謝老師。還想問問,除了差額征收,針對旅游業(yè)的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策還有哪些呢?
專用與旅游行業(yè)的優(yōu)惠沒啥親,跟娛樂行業(yè)差不多,沒啥好政策。無非就是企業(yè)規(guī)模方面的,小微企業(yè)優(yōu)惠政策啥的。
不用客氣親,與您溝通很愉快,勤奮的小精靈,給我個(gè)五星好評鼓勵(lì)下吧,謝謝親