以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正。
報(bào)稅時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了,需要更正嗎?還是下個(gè)月按正確的填上去就可以了 以前月份的不需要更正??不更正有影響嗎?
增值稅更正以前月份申報(bào)是就在網(wǎng)上就可以更正申報(bào)嗎?還是需要去稅務(wù)局才能更正
現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)不能更正前面月份的申報(bào)嗎?
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務(wù)申報(bào)表錯(cuò)了,然后我更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)后邊月份的報(bào)表合計(jì)數(shù)還是以前沒有更正的合計(jì)數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
老師,公司申報(bào)個(gè)稅時(shí),有員工以前月份多申報(bào)了,那現(xiàn)在這個(gè)月少申報(bào)可以嗎?還是必須去更正以前月份的個(gè)稅申報(bào)呀?
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?