那個(gè)正常報(bào)銷費(fèi)用就行,不能抵扣

老師,您好,我們有一戶給總公司銷售電子產(chǎn)品,需要給總公司開電子普通票,金額挺大的,總公司給發(fā)代理經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我想咨詢一下費(fèi)用報(bào)銷這方面,今天收到一張餐費(fèi)普通發(fā)票,金額1000元,是公司員工出差回來(lái)需要報(bào)銷,用銀行基本戶把餐費(fèi)款轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶上,這樣付錢可以嗎?
申報(bào)表中“期末留抵稅額”與賬上“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”的金額不一致,我查了一下,是有幾張電子通訊費(fèi)的發(fā)票,申報(bào)表加上了這個(gè)金額,但是賬上應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并沒(méi)有顯示(因?yàn)槭瞧掌保?,這種應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅人公司收到億企贏技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票一張,怎么做帳務(wù)處理??這張票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
老師您好:我們是一般納稅人銷售大閘蟹的公司,我們的供應(yīng)商是自產(chǎn)自銷的一般納稅人,咨詢了稅務(wù)局,我們要具備什么平的條件才能用供應(yīng)商提供左上角有自產(chǎn)自銷字樣的普通電子免稅發(fā)票來(lái)作為進(jìn)項(xiàng)
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒(méi)到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購(gòu)訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營(yíng)業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開票,請(qǐng)問(wèn)買的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦


老師,這個(gè)是針對(duì)增值稅,這類發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,可以要求報(bào)銷人換開成專票嗎?
企業(yè)所得稅 可以正??鄢??
只是增值稅不能抵扣,所得稅可以扣除
老師 這類普票 一般可以再換開成專票嗎?這樣可以抵扣嗎?
那個(gè)直接跟對(duì)方溝通哈,是專票就可以抵扣
一般如果是專票 稅率還會(huì)是*這種嗎?您之前遇到過(guò)嗎?
不需要管那個(gè),可以正常抵扣的哈
老師,這個(gè)是計(jì)算抵扣嗎?還是按照票面顯示稅額?
因?yàn)橛锌鄢~,所以稅率*因?yàn)?,沒(méi)法按稅率計(jì)算增值稅