同學(xué),你好 最好重新做帳
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會(huì)計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對(duì)不上?
請(qǐng)問(wèn)22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫(xiě)怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫(xiě)嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
想問(wèn)下,我公司2025.1月申報(bào)期結(jié)束后在金蝶系統(tǒng)里調(diào)賬了,但是沒(méi)有更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表,說(shuō)是2024匯算清繳直接做調(diào)整,現(xiàn)在4月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的上年年末金額和前期金蝶里調(diào)整過(guò)的報(bào)表金額不一致,我現(xiàn)在是否應(yīng)該先更正2024.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,更正了的話那財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表和我2024.12月的所得稅表不一致,可以只更改24.12月財(cái)務(wù)報(bào)表,不更正24年的所得稅表么,因?yàn)楸緛?lái)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表和所得稅表應(yīng)該數(shù)據(jù)一致,然后所得稅表這塊直接在匯算清繳里進(jìn)行調(diào)整可以么
對(duì)公賬戶一次可以提多少現(xiàn)金?
老師有沒(méi)有正規(guī)出庫(kù)單
我們每個(gè)月都是正常申報(bào)納稅,也沒(méi)規(guī)避什么稅,為啥還有稅務(wù)稽查
老師,預(yù)收款確認(rèn)收入嗎
老師好,環(huán)衛(wèi)公司,除了工人工資做到了管理費(fèi)用里了,其他的支出做到工程施工還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里了
老師,數(shù)電用戶的認(rèn)證結(jié)果清單,是在新電子稅務(wù)局打印的,稅控用戶是在哪打印?
我的套餐怎么升級(jí),才能學(xué)稅務(wù)師的課程?
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免稅,如果一月3萬(wàn),2月18萬(wàn),3月1萬(wàn),合計(jì)季度22萬(wàn),這種季度合計(jì)小于30萬(wàn),但其中有個(gè)月度超過(guò)了10萬(wàn),可享受這個(gè)免稅政策嗎
老師,營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該怎么設(shè)置二級(jí)科目
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
重新做賬,然后在逐月更正財(cái)報(bào)、所得稅季報(bào)、年報(bào)嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
這種情況 稅務(wù)會(huì)判定公司異常嗎?
目前公司還是正常的
同學(xué),你好 這個(gè)不會(huì)的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利