你好,是什么原因退稅?
收到退回去年的企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,收到企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄?
老師,小微企業(yè)收到退匯算清繳退企業(yè)所得稅該怎么做分錄
收到企業(yè)所得稅退稅分錄怎么寫
老師,企業(yè)所得稅收到退稅怎么寫分錄?執(zhí)行小企業(yè)會計準則
一般納稅人跨月發(fā)現(xiàn)上月開具的專票有誤后怎么辦
老師,現(xiàn)在使用數(shù)電發(fā)票了,今天沒有報稅可以開發(fā)票嗎
資產(chǎn)減值,看第五題,完全商譽是125,減值金額為2700+125-2500=325,所以甲公司確認減值是125x80%=100商譽減值和200的可辨認資產(chǎn)減值損失
老師早上好??,請問個體戶開了1600多萬給專官員申請了,去年七月開的,經(jīng)營所得24年申報年度一直提示成本只有186萬,顯示不了25年匯算清交前成本票,在匯算清繳前成本票也是有1600多萬的,現(xiàn)在稅務局要來查賬,請問要注意什么呀老師?
實繳資金進貨花了,分錄怎么寫
老師,我們是拍短視頻的,一個工作人員在外工作臨時用了兩個臨時工,一個人300,她直接轉賬給對方了,對方的信息也沒有,無法申報勞務,能直接入賬嗎
老師,您好,請問全部員工參保證明怎么打或者查找下載
小規(guī)模納稅人 7 月份開了張發(fā)票 6000 元,實際收款 3000 元,八月一號發(fā)現(xiàn)開票錯誤,現(xiàn)在 6000 元沖紅,重開了張 3000 元,這張重開的 3000 元和沖紅發(fā)票可以入 7 月份的賬嗎?
工會經(jīng)費是做管理費用嗎
老師 我是建筑業(yè) 異地預繳個稅 我開票80萬 我異地預繳個稅?怎么計算
匯算清繳,虧損,以前的所得稅退回來了
退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調整 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
沒有以前年度科目
你好,你可以直接用利潤分配未分配利潤。 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅