您好,這個(gè)的話是屬于日用雜品,這個(gè)就行
.(20分)A公司是一家生產(chǎn)型企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.A公司2019年11月10日向B公司銷售甲商品1000件,單位銷售價(jià)格為100元,單位成本為80元,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為100000元,增值稅稅額為13000元,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。協(xié)議規(guī)定,B公司應(yīng)于12月10日之前付款,在銷售后3個(gè)月內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題B公司業(yè)外收入有權(quán)退貨。假定A公司根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),估計(jì)B公司的退貨率為10%.B公司于12月8日支付發(fā)生下列事項(xiàng),貨款。在2019年12月31日,A公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有8%的甲商品會(huì)被退回。在2020年2月10日發(fā)生銷售退回,實(shí)際退回甲商品70件。A公司為增值稅一般納稅人,甲商品發(fā)出時(shí)納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,實(shí)際發(fā)生退回時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票,假定甲商品發(fā)出時(shí)控制權(quán)轉(zhuǎn)移給B公司,不考慮其他因素。。要求(1)編制2019年11月10日銷售甲商品的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制2019年12月31日調(diào)整退貨比率的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制2020年2月10日發(fā)生退貨的會(huì)計(jì)分錄。
不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:5.2019年10月15日,甲公司向乙公司銷售1000件W商品,單位銷售價(jià)格為500元,單位成本為400元,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元。W商品已經(jīng)發(fā)出,但款項(xiàng)尚未收到。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2019年12月1日之前支付貨款,在2020年3月31日之前有權(quán)退還W商品。甲公司根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批W商品的退貨率約為20%。在2019年12月31日,甲公司對(duì)退貨率進(jìn)行了重新評(píng)估,認(rèn)為只有10%的W商品會(huì)被退回。甲公司為增值稅一般納稅人,W商品發(fā)出時(shí)納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,實(shí)際發(fā)生退回時(shí)取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票。假定W商品發(fā)出時(shí)控制權(quán)轉(zhuǎn)移給乙公司。①?zèng)]有退貨。②2020年2月1日,實(shí)際退貨50件。
[資料]某公司為一般納稅人企業(yè),增值稅率為13%,11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假定該企業(yè)已銷售產(chǎn)品成本逐筆進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)):1.1日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷售甲產(chǎn)品20件,價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅6500元,收到期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票一張。該批產(chǎn)品成本為35000元。2.6日,采用托收承付結(jié)算方式向C公司銷售甲產(chǎn)品70件,價(jià)款21萬(wàn)元,增值稅27300元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)700元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批產(chǎn)品成本為16萬(wàn)元。3.8日,D公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回上月銷售的甲產(chǎn)品4件,價(jià)款1萬(wàn)元,增值稅1300元,成本為7000元;退回的4件甲產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù),公司簽發(fā)支票一張,退還價(jià)稅款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。4.12日,由于C公司發(fā)現(xiàn)6日所購(gòu)的甲產(chǎn)品70件外觀存在問(wèn)題,經(jīng)協(xié)商,同意給予公司10%的銷售折讓23730元(其中專用發(fā)票注明的增值稅2730元)。5.18日,接銀行通知,C公司承付的扣減銷售折讓后的甲產(chǎn)品應(yīng)收價(jià)稅款及代墊費(fèi)214270元收到,款項(xiàng)轉(zhuǎn)入銀行。
[資料]某公司為一般納稅人企業(yè),增值稅率為13%,11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假定該企業(yè)已銷售產(chǎn)品成本逐筆進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)):1.1日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷售甲產(chǎn)品20件,價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅6500元,收到期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票一張。該批產(chǎn)品成本為35000元。2.6日,采用托收承付結(jié)算方式向C公司銷售甲產(chǎn)品70件,價(jià)款21萬(wàn)元,增值稅27300元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)700元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批產(chǎn)品成本為16萬(wàn)元。3.8日,D公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回上月銷售的甲產(chǎn)品4件,價(jià)款1萬(wàn)元,增值稅1300元,成本為7000元;退回的4件甲產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù),公司簽發(fā)支票一張,退還價(jià)稅款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。4.12日,由于C公司發(fā)現(xiàn)6日所購(gòu)的甲產(chǎn)品70件外觀存在問(wèn)題,經(jīng)協(xié)商,同意給予公司10%的銷售折讓23730元(其中專用發(fā)票注明的增值稅2730元)。5.18日,接銀行通知,C公司承付的扣減銷售折讓后的甲產(chǎn)品應(yīng)收價(jià)稅款及代墊費(fèi)214270元收到,款項(xiàng)轉(zhuǎn)入銀行。
(三)練習(xí)各類收入業(yè)務(wù)及銷售折讓、銷售退回的核算[資料]某公司為一般納稅人企業(yè),增值稅率為13%,11月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假定該企業(yè)已銷售產(chǎn)品成本逐筆進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)):1.1日,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式向A公司銷售甲產(chǎn)品20件,價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅6500元,收到期限為6個(gè)月的銀行承兌匯票一張。該批產(chǎn)品成本為35000元。2.6日,采用托收承付結(jié)算方式向C公司銷售甲產(chǎn)品70件,價(jià)款21萬(wàn)元,增值稅27300元,用銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)700元,已向銀行辦妥托收手續(xù)。該批產(chǎn)品成本為16萬(wàn)元。3.8日,D公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回上月銷售的甲產(chǎn)品4件,價(jià)款1萬(wàn)元,增值稅1300元,成本為7000元;退回的4件甲產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù),公司簽發(fā)支票一張,退還價(jià)稅款,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。4.12日,由于C公司發(fā)現(xiàn)6日所購(gòu)的甲產(chǎn)品70件外觀存在問(wèn)題,經(jīng)協(xié)商,同意給予習(xí)公司10%的銷售折讓23730元(其中專用發(fā)票注明的增值稅2730元)。5.18日,接銀行通知,C公司承付的扣減銷售折讓后的甲產(chǎn)品應(yīng)收價(jià)稅款及代墊費(fèi)214270元收到,款項(xiàng)轉(zhuǎn)入銀行
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
好的謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心