這個沒法調(diào)整 因為你是虧損的 你這個要想不退稅首先要調(diào)增到彌補完虧損呀
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損。現(xiàn)在我想變更申報不需要把我預交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師,您好,我企業(yè)以前年度虧損可以彌補115萬,今年繳納了1.3萬元的企業(yè)所得稅,本年利潤是11萬,現(xiàn)在申報顯示可以退1.3萬,但是專管員不讓我們退,說要來查,該怎么調(diào)整成不需退稅呢?
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢,但實際我是不用交的,因為我有以前年度的虧損彌補,但當時還沒報匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現(xiàn)在申報第四季度 的所得稅,這個多繳的要怎么退?
我現(xiàn)在新接手一家公司做賬報稅,現(xiàn)在在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)在去年四季度的企業(yè)所得稅報表里有彌虧9萬多,但今年2月有自查補了21年企業(yè)所得稅2000多元,實際是以前沒有虧損的,現(xiàn)在匯算清繳要交3000多的稅,老板不愿交這么多企業(yè)所得稅,要求調(diào)報表,我要從哪些方面調(diào)為好?
老師您好,我今天做企業(yè)所得稅匯算清繳,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)中是負數(shù),因為2022年第一季度盈利了,所以交了2000多的企業(yè)所得稅,但是2022年最后三個季度處于虧損狀態(tài),導致2022年整年凈利潤為負數(shù),所以,現(xiàn)在匯算清繳會把第一季度交的2000多的企業(yè)所得稅退給我們嗎
車學堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
我其他的都還是,我在調(diào)增的數(shù)字沒有了,退稅要給我退2000多咋辦老師
那這個沒辦法,只能退稅了 以后這種情況就不要預交 可以先暫估費用