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追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款

2025-04-29 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-29 10:04

涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調(diào)整。因為這個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 10:05

匯算清繳的時候納稅調(diào)減

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涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調(diào)整。因為這個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
2025-04-29
同學你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費用和營業(yè)外支出涉及利潤的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費用調(diào)整和本年利潤未分配利潤等
2024-01-19
你好;? 你的意思是 計提的15萬包括了個人社保部分嗎??
2023-03-23
同學,你好 1.補提分錄和應(yīng)付職工薪酬與其他應(yīng)收款對沖的分錄都沒問題 2.有以前年度損益調(diào)整時年初未分配利潤? 利潤表上的本年借方累計凈利潤-損益調(diào)整沖減的未分配利潤=期末未分配利潤,對不上是正常的
2021-08-18
同學你好,1、不建議公帳轉(zhuǎn)給股東款項,如果已經(jīng)操作,借:其他應(yīng)收款,算是股東借公司的錢,(這個要及時還回來),不可以當作報銷用,后期減少或是杜絕股東和公帳的往來;2、一定要讓股東把款還到公司來,(時間久未還回來,監(jiān)管部門會認為這是股東把公司的錢轉(zhuǎn)為個人占有)3、預(yù)提的費用,先按個去處理吧,一般問題不大;
2021-05-26
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