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追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費(fèi)用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個(gè)錢不能紅沖管理費(fèi)用,要計(jì)入其他應(yīng)收款,請(qǐng)問這個(gè)2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯(cuò))回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動(dòng)24年年報(bào)。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費(fèi)用工資4100貸:其他應(yīng)收款

2025-04-29 10:04
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-29 10:04

涉及到工資的,最好是用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn),或者以前年度損益調(diào)整。因?yàn)檫@個(gè)影響你抵扣所得稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2025-04-29 10:05

匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減

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涉及到工資的,最好是用利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn),或者以前年度損益調(diào)整。因?yàn)檫@個(gè)影響你抵扣所得稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。
2025-04-29
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出涉及利潤(rùn)的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整和本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)等
2024-01-19
你好;? 你的意思是 計(jì)提的15萬(wàn)包括了個(gè)人社保部分嗎??
2023-03-23
同學(xué),你好 1.補(bǔ)提分錄和應(yīng)付職工薪酬與其他應(yīng)收款對(duì)沖的分錄都沒問題 2.有以前年度損益調(diào)整時(shí)年初未分配利潤(rùn)? 利潤(rùn)表上的本年借方累計(jì)凈利潤(rùn)-損益調(diào)整沖減的未分配利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn),對(duì)不上是正常的
2021-08-18
同學(xué)你好,1、不建議公帳轉(zhuǎn)給股東款項(xiàng),如果已經(jīng)操作,借:其他應(yīng)收款,算是股東借公司的錢,(這個(gè)要及時(shí)還回來),不可以當(dāng)作報(bào)銷用,后期減少或是杜絕股東和公帳的往來;2、一定要讓股東把款還到公司來,(時(shí)間久未還回來,監(jiān)管部門會(huì)認(rèn)為這是股東把公司的錢轉(zhuǎn)為個(gè)人占有)3、預(yù)提的費(fèi)用,先按個(gè)去處理吧,一般問題不大;
2021-05-26
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