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老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問(wèn)一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開(kāi)進(jìn)來(lái)是無(wú)形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?

2025-04-27 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-27 15:32

是的,這個(gè)是需要攤銷的。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:34

那可以這樣做嘛?前面一直沒(méi)有做攤銷。我現(xiàn)在補(bǔ)23-24哦

那可以這樣做嘛?前面一直沒(méi)有做攤銷。我現(xiàn)在補(bǔ)23-24哦
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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:35

你好這個(gè)要去更正以前年度的匯算。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:35

還有幾天了23年攤銷 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn),貸累計(jì)攤銷,不懂行不行?還有這個(gè)23年的要不要現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增???

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:35

還是23年的攤銷這樣做就行了,也不影響23年的利潤(rùn)表

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:37

這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)啊?

這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)???
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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:40

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要跟著23年的匯算,你分錄可以這樣做

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:42

23年不是我做的,我又不想改他們以前的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:42

24年12?來(lái)的,看見(jiàn)前面有無(wú)形資產(chǎn),但是一直都不攤銷,所以問(wèn)下需要攤銷的嘛。我又不太確定不攤銷得不得。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:43

23年也是虧損的,還不改,都是虧損。應(yīng)該問(wèn)題不大吧

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:44

無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月增加。當(dāng)月攤銷。沒(méi)問(wèn)題吧。

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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:45

你如果當(dāng)月有受益的話可以當(dāng)月攤銷。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:47

是24年我只做24年的。23年攤銷不影響利潤(rùn)表。就不管了可以吧?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:47

你好,操作可以。查出來(lái)肯定是有問(wèn)題

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:49

老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表的無(wú)形資產(chǎn)是不是會(huì)減少?購(gòu)進(jìn)是611000

老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表的無(wú)形資產(chǎn)是不是會(huì)減少?購(gòu)進(jìn)是611000
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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:50

處置后會(huì)減少,攤銷一般不會(huì)減少原值。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:51

那我這里是哪里錯(cuò)了哦

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:51

購(gòu)進(jìn)不是借無(wú)形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 折舊。是不是借管理費(fèi)用 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)折舊?還是我哪里寫(xiě)錯(cuò)了?。?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:52

你好,從你這個(gè)上面看,應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題。因?yàn)樗麤](méi)有攤銷的科目。就像上面的固定資產(chǎn),它有個(gè)累計(jì)折舊 填余額一般沒(méi)問(wèn)題。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:53

那資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)就是購(gòu)進(jìn)的書(shū)減攤銷的是剩下的。

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:54

跟購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表的顯示不一樣

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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:54

你好,是的。你的這個(gè)應(yīng)該是這樣

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 15:54

無(wú)形資產(chǎn)是攤銷10年后。賬面的無(wú)形資產(chǎn)就完全沒(méi)有數(shù)據(jù)了吧。像這樣的顯示的話

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齊紅老師 解答 2025-04-27 15:55

你好,是的。攤銷完后就沒(méi)有了

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快賬用戶4517 追問(wèn) 2025-04-27 16:02

對(duì)了,那匯算清繳資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫(xiě)無(wú)形資產(chǎn) 專利權(quán)這里?

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齊紅老師 解答 2025-04-27 16:02

你好,是的,就是這里了。

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是的,這個(gè)是需要攤銷的。
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啥情況哦,我有發(fā)票可以扣除的呀,是我哪里填寫(xiě)錯(cuò)了呀?
2022-04-18
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2022-10-21
你好 可以 這個(gè)金額不大你可以直接做管理費(fèi)用
2020-08-07
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