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你好老師,現(xiàn)在是個體戶,開票有點(diǎn)多,怕超過500萬強(qiáng)制轉(zhuǎn)成一般納稅人,能不能再用同一個經(jīng)營者再申請一個個體戶,同一個經(jīng)營場所,因?yàn)樯嫌伍_不到13點(diǎn)的發(fā)票,如果變成一般納稅人承受不住那么高的稅

2025-04-27 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-27 09:27

你好,不能同一個經(jīng)營場所了。

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快賬用戶8266 追問 2025-04-27 09:30

那換成其他經(jīng)營者可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-27 09:31

你好,你換成其他場所就行。

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快賬用戶8266 追問 2025-04-27 09:32

換成其他場所,到時候沒有實(shí)際經(jīng)營也是問題吧

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齊紅老師 解答 2025-04-27 09:32

你好,如果沒有實(shí)際經(jīng)營,確實(shí)是有問題。

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你好,不能同一個經(jīng)營場所了。
2025-04-27
您好,您是在您的申報期結(jié)束之后,會成為一般納稅人。
2022-07-25
你好,你說的是今年的政策嗎?
2023-01-29
同學(xué),你好 可以是同一個名字的執(zhí)照,但是稅號不一樣的
2021-10-27
一、關(guān)于增值稅抵扣問題 個體戶小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人后,收到的 13% 的增值稅專用發(fā)票,如果用于應(yīng)稅項(xiàng)目,可以抵扣開出的普通發(fā)票所對應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。一般納稅人無論開具增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票,其銷項(xiàng)稅額的計算方法是相同的,而只要取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票符合抵扣條件,就可以進(jìn)行抵扣。 二、關(guān)于賬務(wù)處理問題 對于 1 月到 8 月的經(jīng)營所得處理 由于之前建賬不全且經(jīng)營所得隨便填寫,現(xiàn)在應(yīng)盡可能整理和收集相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用等憑證,對 1 月到 8 月的經(jīng)營情況進(jìn)行梳理和調(diào)整。 如果 1 到 6 月份經(jīng)營所得有數(shù)據(jù),假設(shè)經(jīng)營所得為盈利,且已繳納了個人所得稅,暫不考慮調(diào)整的情況下,無需進(jìn)行特別的會計分錄處理。如果需要調(diào)整,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整分錄,但由于不清楚具體情況,難以給出具體分錄。 9 月份升級為一般納稅人后的賬務(wù)處理 進(jìn)行財務(wù)制度備案后,應(yīng)按照一般納稅人的會計核算要求進(jìn)行賬務(wù)處理。 采購貨物收到 13% 的增值稅專用發(fā)票時: 借:庫存商品 / 原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 銷售貨物開具普通發(fā)票時: 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅: 若銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 若進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,可留抵下期,無需進(jìn)行特別的會計分錄處理。
2024-10-23
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