你好,是的,就是這樣了。
老師,個體戶定期定額是6萬元,一年營業(yè)額的開票金額是128348719元,那工商年報的營業(yè)收入按定額來報還是按開票金額來填?
個體戶工商年檢 資金數(shù)額填多少合適? 我公司實際有開票,營業(yè)收入填寫應(yīng)該是大于資金數(shù)額還是小于
你好,個體工商戶,年開票額(銷項正數(shù)金額)1005776.19元,銷項正數(shù)稅額:2132.84元,營業(yè)執(zhí)照年檢,營業(yè)額或營業(yè)收入,納稅總額,怎么填寫
老師您好!定期定額個體工商戶做工商年報,資產(chǎn)狀況信息里面的營業(yè)額或營業(yè)收入是填開票的總金額還是填利潤總額
個體工商戶核定征收:開票金額99233元、報個人經(jīng)營所得稅是填的含稅金額還是填不含稅金額叻
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
好的謝謝
我還想問一下累計已投入經(jīng)營資金填注冊資金?還有其中2024投入經(jīng)營資金要填?我填0。我看我24年顯示資金0元
是的,你看實收資本的金額就好了。
意思是我其中:2024年投入經(jīng)營資金填5萬?
你好,你看你有沒有做賬?如果有做賬,你就看實收資本。
沒有做帳。因為我累計填5萬。我想其中2024年投入是不是不用填
你好,你這個累計是之前什么時候的數(shù)據(jù)?
以前都按注冊資金填的
你好,你如果24年沒有另外投入的話,直接填零就可以了。
這里的投入是不是指注冊資金增加?
你好,是的。可以這樣理解。