不需要你填的,系統(tǒng)自動(dòng)帶入每人的多處的收入

老師,請(qǐng)問(wèn)員工A上半年在一家公司上班,下半年去了另一家公司上班,那他在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是把兩家公司的工資一起計(jì)算嗎
老師你好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳了,我們廠有2個(gè)員工上班到2022年元月份底就是年前臘月25,我們廠放假,過(guò)完年這兩個(gè)員工不來(lái)上班了,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在匯算清繳給他們集中申報(bào)報(bào)不報(bào)呢?急急
老師,我們公司的員工目前還沒(méi)做個(gè)稅匯算清繳,因?yàn)樗纳弦患夜救ツ暝谒x職后給他報(bào)了很多收入,導(dǎo)致要補(bǔ)很多稅,他要申訴,但是這個(gè)影響做我們公司的匯算清繳嗎
老師,你好 我們公司有員工不會(huì)做個(gè)人所得稅匯算清繳,公司財(cái)務(wù)怎么幫他們把個(gè)人所得稅匯算做了 在哪里能,網(wǎng)絡(luò)上
老師,有個(gè)員工現(xiàn)在被查個(gè)稅沒(méi)有匯算,現(xiàn)在匯算需要補(bǔ)稅。。去年他確實(shí)沒(méi)有在公司上班,老板把工資給他報(bào)起走了,,現(xiàn)在把該員工去年的工資薪金申報(bào)更正申報(bào):刪除他去年申報(bào)的所有工資,,現(xiàn)在再進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算申報(bào),還需要補(bǔ)繳稅不呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我是以單位的名義給她匯算清繳。沒(méi)帶出她在其他公司的呢
那個(gè)建議他自己在App匯算。填那個(gè)很麻煩
怎么填呢?
關(guān)鍵有填寫(xiě)的地方?jīng)]?沒(méi)法填就只能自己申報(bào)
有一個(gè)填寫(xiě)工資薪酬的。但是不確定是不是可以填其他公司的金額
所以叫他自己在APP上做匯算,不需要填數(shù)字,直接按步驟提示處理
因?yàn)樗豢希枰U稅,要公司給他集中申報(bào)
集中申報(bào)還不是要交稅呀,稅款應(yīng)該本人承擔(dān)
公司承擔(dān)的?,F(xiàn)在就是不知道怎么把其他公司的一起繳
他得告訴你在其他地方收入多少?不然沒(méi)法填
告訴我了的,現(xiàn)在就是不知道怎么填這個(gè)金額
直接填在工資薪金對(duì)應(yīng)欄次
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。