您好,開(kāi)的是哪方面的普票了?
老師,一般納稅人,銷售二手奢侈品,收入500萬(wàn),是不是只能開(kāi)普通發(fā)票,稅率按2%,增稅稅應(yīng)交:500萬(wàn)×2%=10萬(wàn),是不是增值稅交10萬(wàn)?
老師,個(gè)人代開(kāi)增值稅普通發(fā)票是免增值稅的嗎,個(gè)人所得稅免不免,如果開(kāi)3萬(wàn),叫個(gè)稅要交多少
比如我一個(gè)月開(kāi)了1%的普票20萬(wàn),1%的專票10萬(wàn),3%的專票5萬(wàn),小規(guī)模納稅人,一共35萬(wàn),怎么交稅?按多少稅率交,還是分開(kāi)算
老師,請(qǐng)教下以下幾個(gè)問(wèn)題: 1.小規(guī)模納稅人稅率3%,季度銷售額100萬(wàn),超過(guò)了季度30萬(wàn),開(kāi)具普票的,是按超過(guò)部分70萬(wàn)繳納增值稅,還是全額100萬(wàn)繳納增值稅? 2.如果開(kāi)具專票,是按3%稅率開(kāi)具還是1%稅率開(kāi)具?繳納增值稅是按超過(guò)部分70萬(wàn)還是全額100萬(wàn)? 3.所得稅是按100萬(wàn)來(lái)交還是70萬(wàn)?所得稅稅率多少? 謝謝!
如果小規(guī)模納稅人 季度開(kāi)票30萬(wàn),普票10萬(wàn)?專票20萬(wàn),那就10萬(wàn)普票免增值稅,20萬(wàn)專票則按1%交增值稅,是吧?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
挖機(jī)工時(shí)費(fèi)
你開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi),是吧
是的,應(yīng)該是勞務(wù)費(fèi)
那就是按20%來(lái)交個(gè)稅