要根據(jù)自己的利潤表更正
老師,請問,一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在4-6月都沒有收入,要申報企業(yè)所得稅,那個收入跟成本是不是跟第一季度的數(shù)據(jù)是一樣的,利潤總額就不一樣啊
老師,我想問下,如果財務(wù)報表第四季度申報的數(shù)據(jù)跟年報的不一樣,營業(yè)收入是一樣的,就是一些稅金和費用項目不一樣了,導(dǎo)致了利潤總額也不一樣,這樣申報可以的嗎?還有,年報的數(shù)據(jù)會不會自動出來的?我打開的時候看到有數(shù)據(jù)了,不知道是自動出來的還是別人申報的?
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
老師,我們是一般納稅人,今天在申報的時候,系統(tǒng)自動出現(xiàn)了以上數(shù)據(jù),上月(一月)我們沒有開票,這月申報,我要把以上數(shù)據(jù)刪除,還是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)不管他。
老師好!是這樣的,老師,我是后接手的會計,24年年末利潤表,另一個會計做的季報,然后做的第四季報數(shù)我沒改,我改的是利潤表年報數(shù)據(jù),因為和財務(wù)軟件出具的年度利潤表的成本數(shù)對不上,我就把營業(yè)成本數(shù)改成一樣的數(shù)了,然后我報我所得稅年度匯算清繳時報數(shù)據(jù)自動生成的,我想問一下老師這種情況下可以嗎?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師,這個成本費用數(shù)據(jù)是利潤表的那些數(shù)據(jù)
就是收入總額-利潤總額。收入總額包括營業(yè)外收入
費用太大,怎么寫說明
根據(jù)你們公司情況據(jù)實說明就行了哈