你好,是的。是對的了。
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申報增值稅及附加,進系統(tǒng)后填寫了免稅稅額11089.12,本期免稅332.67,然后填減免申報明細里減按百分之一本期發(fā)生額332.67,提交申報出現(xiàn)比對不通過,是哪個環(huán)節(jié)出錯了
老師小規(guī)模納稅人增值稅的填報,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減增額是自己填的,還是系統(tǒng)帶出來的,發(fā)票數(shù)不是帶出來了嗎
你好老師,小規(guī)模納稅人季度申報,免稅銷售額是對的,本期免稅額系統(tǒng)自動彈出按照3%計算。我想問下提交就不對了,是哪里錯了?我本季度有紅沖過發(fā)票
老師,請問下賬務(wù)上做了無票收入。對應(yīng)的增值稅要申報嗎?我這邊是小規(guī)模納稅人,是要填在免稅銷售額小微企業(yè)免稅銷售額嗎?一月份這些票會全部開出,那到時系統(tǒng)會自動跳出小微企業(yè)免稅銷售額,我要自己調(diào)整為負數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,填申報表時,主表第9行銷售額系統(tǒng)自動帶出,第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動帶出, 但是開發(fā)票時系統(tǒng)按1%開出的 請問做賬時,減免的部分按3%還是按1%做賬, 怎樣做分錄,科目有哪些
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師你和昨天答案不一樣1188.12怎么算的能列式嗎
你好,你這個40000.因為全部減免了,所以系統(tǒng)是按1188.12 系統(tǒng)是按3%來算的。
那也不是這個數(shù)怎么算的?
你好,系統(tǒng)上面這個是是這樣來的 39603.96*3%
40000/1.01*0.03=1188.118812是這樣嗎
老師全免應(yīng)該是40000÷1.03*0.03=1165.048544
你好,是的。但是我們只能根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來
其實這個本身已經(jīng)免了,就不用管它,只看交多少就做多少就好了。