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老師,請問下,我們24年一筆采購了貨物, 但是對方給我們開的是收據(jù), 做賬時(shí)已經(jīng)做了成本, 匯算清繳時(shí)這筆應(yīng)該怎么調(diào)整呀?

2025-04-17 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-17 15:28

無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目,沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。

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快賬用戶5717 追問 2025-04-17 16:10

好的老師,一筆合規(guī)的董事會議費(fèi), 這個(gè)需要填寫在哪里呀,屬于招待費(fèi)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-17 16:15

在期間費(fèi)用那個(gè)表里填報(bào),沒有對應(yīng)項(xiàng)目填其他

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無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目,沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2025-04-17
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?這一筆
2023-04-26
你好? 要調(diào)整的是2018年的匯算清繳 需要去稅務(wù)局更正申報(bào)?
2021-07-20
你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,你這個(gè)不需要賬務(wù)處理。你如果紅沖了應(yīng)付賬款一直有借方余額。
2024-12-26
這個(gè)是可以稅前扣除的,能證明你們違約就行
2023-04-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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