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您好老師,我想問一下我們2024年出口一批貨物,成本進項發(fā)票一直沒有收到,如果5.31號之前收不到需要做怎樣的處理?都需要多交什么稅?如果現(xiàn)在收到了還可以辦理退稅嗎?

2025-04-17 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-17 10:34

沒有發(fā)票,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳,納稅調(diào)增。 增值稅和所得稅 進項沒有出口的增值稅需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷 可以

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快賬用戶7391 追問 2025-04-17 10:38

老師,增值稅是需要補交13%的稅嗎?出口免稅不能享受了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:41

你好對的 沒有進項發(fā)票不免稅

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快賬用戶7391 追問 2025-04-17 10:43

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-17 10:44

不用客氣,工作愉快。

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沒有發(fā)票,你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳,納稅調(diào)增。 增值稅和所得稅 進項沒有出口的增值稅需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷 可以
2025-04-17
對的 是的 普票可以 只能免稅不退稅。
2025-01-18
如果 3 月份收到進項發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費稅的應稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財務上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進行了增值稅申報,說明在財務處理上有相應的操作,滿足了賬務上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進項發(fā)票,3 月份收到進項發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進行出口退免稅備案申請,提交稅務機關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務平臺上,將購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務局進行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務機關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
企業(yè)所得稅 沒取得進項發(fā)票,對應成本在匯算清繳時做納稅調(diào)增,后續(xù)取得可追溯扣除(不超 5 年)。 增值稅 沒進項發(fā)票不能申報退稅,若最終無法取得,可能需視同內(nèi)銷征稅;能取得普通發(fā)票可適用免稅政策。
2025-05-21
你好退稅的前提是先收匯才可以的
2024-03-30
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