都是可以的,只是業(yè)務發(fā)生時間先后順序不同
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數(shù))庫存商品(負數(shù))貸:應交增值稅-進項稅額轉出(正數(shù))這樣做對嗎?
收到進項發(fā)票分錄 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/預付賬款 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 …… 請問哪個對?
老師,付款給供應商,供應商沒有開發(fā)票來,借:預付賬款,貸:銀行存款。后期供應商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應交增值稅進項稅額,貸:預付賬款。是這樣掛賬嗎?
老師,進口貨物,庫存商品金額按進口海關增值稅發(fā)票的完稅價格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額, 付貨款的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
進貨可以這樣寫分錄嗎借:庫存商品 預收賬款 應交稅費—應交增值稅進項 貸:應付賬款 銀行存款
老師,公司打算注銷,賬面140萬成本,17萬進項,未分配利潤290萬,如何操作比較好?
統(tǒng)計成本票我只看利潤表的利潤總額就行么?利潤總額是正數(shù)就是缺的成本?
#提問#老師企業(yè)平臺上賣的貨款,提現(xiàn)先提現(xiàn)到個人卡財務總監(jiān)個人卡可以嗎?怎么做賬?能直接做現(xiàn)金嗎?后期應該怎么調(diào)整?合法嗎有什么風險正確的做賬方法和流程?提現(xiàn)能直接提到公司戶嗎?
#提問#老師企業(yè)平臺上賣的貨款,提現(xiàn)先提現(xiàn)到個人卡財務總監(jiān)個人卡可以嗎?怎么做賬?能直接做現(xiàn)金嗎?后期應該怎么調(diào)整
客戶問: 有個事情咨詢你一下,我在非洲接了一個業(yè)務,對方公司是非洲肯尼亞的公司,跟我中國的一個一般納稅人單位簽訂,接的項目是“合同是咨詢服務,對方是開發(fā)公司”然后有肯尼亞的貨幣“肯尼亞先令”支付給我,我想咨詢幾件事情: 1、肯尼亞的公司如何直接對公支付給我? 2、對公支付給我,到我公司賬上,我要承擔多少稅金、手續(xù)費等多少? 我回的客戶: 1、開個外幣戶,就可以收款了 2、公司對接的業(yè)務是業(yè)務咨詢費的話,就看我們這個項目地是不是在國外,如果在國外,那就普票免稅開票就行。企業(yè)所得是合并國內(nèi)的業(yè)務來計算,是否有利潤,按照正常企業(yè)所得稅繳納就行。外幣戶只有折算匯率這塊有不一樣。 請問老師,這么回答是否正確
老師,填報科技型中小企業(yè)數(shù)據(jù)時,這個支出數(shù)據(jù)從哪里看呢,是研發(fā)支出里面去找嗎
有進項沒有銷項怎么結轉進項
單一窗口報關委托 我方是委托方,對方也可以先操作號,我這邊確認是嗎?
應付賬款科目明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 假設沒有設置預付賬款這個科目。就一個應付賬款去核算所有。重分類時,資產(chǎn)負債表應付賬款填250 ,預付賬款填50對嗎?
老板要知道借款150萬去哪里,請問這個要怎么做表,要從什么方向查詢
好的,采購業(yè)務用預付賬款還是用應付賬款好?
沒有什么好不好哈,自己習慣怎么做就怎么做