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老師好,公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛,買了不含稅收入69萬,沒有開發(fā)票我做了無票收入,申報(bào)了增值稅并抵扣了,固定資產(chǎn)清理完有營業(yè)外收入7萬多,這怎么申報(bào),增值稅按照69申報(bào)的,利潤表企業(yè)所得稅報(bào)表,我得按照7萬多申報(bào) 收入吧?不一致怎么辦

2025-04-15 23:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-15 23:30

同學(xué)注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,計(jì)銷項(xiàng)稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計(jì)入資產(chǎn)處置收益或損失這個(gè)與所得相關(guān)也就是與企業(yè)所得稅相關(guān)。本身就是兩個(gè)稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額記進(jìn)去就可以了

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快賬用戶9414 追問 2025-04-15 23:47

老師已經(jīng)抵扣了,我意思是這些報(bào)表里面的收入數(shù)不一致沒事嗎?有處置收益,可不可以用以前年度虧損來彌補(bǔ)?用不用交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2025-04-16 08:02

可以的啊,您有彌補(bǔ)虧損就可以用,增值稅是叫增值稅銷售額,會(huì)計(jì)上這個(gè)叫處置損益,和增值稅的金額允許不一致

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快賬用戶9414 追問 2025-04-16 08:07

老師,這個(gè)所得稅軟件計(jì)提的,不用計(jì)提了?還是怎么處理

老師,這個(gè)所得稅軟件計(jì)提的,不用計(jì)提了?還是怎么處理
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齊紅老師 解答 2025-04-16 08:07

看看金額對(duì)不對(duì),對(duì)的話就不用改金額

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快賬用戶9414 追問 2025-04-16 08:32

為什么彌補(bǔ)虧損這是0,

為什么彌補(bǔ)虧損這是0,
為什么彌補(bǔ)虧損這是0,
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齊紅老師 解答 2025-04-16 08:52

是不是匯算清繳沒做?

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快賬用戶9414 追問 2025-04-16 09:18

匯算清繳做完了,

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齊紅老師 解答 2025-04-16 09:39

24年的匯繳做完了是吧?

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同學(xué)注意區(qū)分增值稅和企業(yè)所得稅的區(qū)別,首先銷售車輛正常開票,增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了,計(jì)銷項(xiàng)稅,然后您做固定資產(chǎn)清理,計(jì)入資產(chǎn)處置收益或損失這個(gè)與所得相關(guān)也就是與企業(yè)所得稅相關(guān)。本身就是兩個(gè)稅種,記得在做固定資產(chǎn)清理的時(shí)候把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額記進(jìn)去就可以了
2025-04-15
你好,其實(shí)這個(gè)就是賣固定資產(chǎn)的收入,要當(dāng)其他業(yè)務(wù)收入處理。
2025-05-06
同學(xué)你好 按對(duì)應(yīng)的稅率填寫
2023-06-20
你好,你是說你做營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外收入申報(bào)了不開票增值稅收入?
2025-05-06
固定資產(chǎn)不需要填寫到營業(yè)收入中 它是根據(jù)你資產(chǎn)處置的損益來繳納所得稅。
2021-04-04
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