需要進(jìn)行出口應(yīng)征報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人出口適用增值稅征稅政策的貨物,在辦理增值稅納稅申報(bào)時,需登錄全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局,完成出口貨物信息數(shù)據(jù)的用途確認(rèn) 。即使已根據(jù)退稅聯(lián)開具出口普通發(fā)票,只要屬于出口應(yīng)征稅貨物范疇,就應(yīng)按要求操作 。可登錄電子稅務(wù)局,通過【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【出口應(yīng)征稅管理】-【出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)】路徑,跳轉(zhuǎn)至功能界面進(jìn)行確認(rèn) 。
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關(guān)時被海關(guān)查柜。要求列出贈品清單并報(bào)關(guān)出口并出示進(jìn)貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師好,一般納稅人向香港客人收取模具使用費(fèi),是開普通發(fā)票還是出口發(fā)票,如開普通發(fā)票香港客人可以付外匯給我司嗎?還是必須開出口發(fā)票才能收匯,收取模具使用費(fèi)需要申報(bào)出口的嗎?還是開具普通發(fā)票,香港客人是必須使用國內(nèi)銀行付款嗎
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)沒有報(bào)關(guān)完畢,只有報(bào)關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報(bào)所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報(bào)內(nèi)銷了,要交增值稅了?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報(bào)稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報(bào)關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報(bào)關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會組織會費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,所屬期有出口,但是按照您發(fā)的流程出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)里邊沒有信息,這個是什么原因
是不是錄入錯誤呢
哪里錯誤了,老師
我看了一下增值稅申報(bào)報(bào)銷項(xiàng)里邊,免抵退申報(bào),里邊有開具發(fā)票的信息(3月)
錄入錯誤:報(bào)關(guān)單號等關(guān)鍵信息錄入有誤,系統(tǒng)無法匹配到對應(yīng)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。比如報(bào)關(guān)單號應(yīng)是 18 位海關(guān)編號 + 0 + 商品項(xiàng)號(共 21 位 ),若錄入不規(guī)范,就會導(dǎo)致無信息。 信息不完整或不準(zhǔn)確:報(bào)關(guān)單上貨物信息不完整、格式不正確等,使海關(guān)無法識別或傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)給稅務(wù)系統(tǒng),比如商品描述模糊、數(shù)量金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)缺失。 未正常傳輸:海關(guān)與稅務(wù)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)問題,如通信故障、系統(tǒng)對接異常等,導(dǎo)致報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)未能成功傳至出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)模塊 。
老師,我還是不太理解,您幫我看一下
老師,是不是我3月份出口報(bào)關(guān)單沒有導(dǎo)入的原因
同學(xué)你好 是的 得先導(dǎo)入
老師,之前的對應(yīng)出口的已確認(rèn)的收入就不用再進(jìn)行確認(rèn)了吧
嗯 系統(tǒng)里有了就不用了
老師,這個與退稅申報(bào)沒有關(guān)系對嗎?
有關(guān)系的 退稅申報(bào)和收入有關(guān)系 得增值稅申報(bào)表里先申報(bào)免抵退