你好,不用,填報(bào)清算所得申報(bào)表的時(shí)候,都自動(dòng)計(jì)算了。我們不用單獨(dú)記賬。
實(shí)收資本,報(bào)資金薄的印花稅什么時(shí)候交,現(xiàn)在一年一次嗎?
待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到銷項(xiàng)稅,需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益后結(jié)賬嗎(原來少做了一筆銷項(xiàng))
融資服務(wù)費(fèi),融資利息,是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?后期要不要調(diào)?
一般納稅人無票收入能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
然后但是我想咨詢一下,就是說比如那種開票就是。小小小小企業(yè)不用交稅那種一個(gè)點(diǎn)兒的那個(gè),嗯,就是說我們我我那個(gè)朋友不是他每個(gè)月就是會(huì)讓開票大概在一千左右。就是普票一個(gè)點(diǎn)兒的這種,這種的話,我需需不需要專門兒注冊一個(gè)公司,然后給他開票呀,因?yàn)檎覄e人開票,然后比較貴一點(diǎn)兒,自己要注冊一個(gè)公司還是怎么操作呀。
老師,您好,我們公司老板娘發(fā)生的差旅費(fèi)從公司走賬,老板娘不從公司發(fā)工資,偶爾有一點(diǎn)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用走其他應(yīng)付款可以嗎?
老師你好!6月份補(bǔ)交的23年的所得稅與滯納金,怎么做賬啊老師
老師我們是小規(guī)模納稅人,第一季度開票不到30萬我做增值稅是營業(yè)外收入,第二季度我們我們紅沖第一季度,但是第二季度我們開票超過30萬紅沖部分電腦直接減出紅沖部分,我應(yīng)該怎么做分錄
廚房支付伙食費(fèi),沒有發(fā)票,如果能稅前扣除
一般納稅人開普票還交增值稅嗎,稅率是多少
不會(huì)呀,老師,我嘗試了,會(huì)跳出來資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表還有剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算表呢,所以不知操作了
填資產(chǎn)處置損益明細(xì)表--貨幣資金158萬,負(fù)債沒有不用填,回到主表,10行彌補(bǔ)虧損45萬,應(yīng)納稅所得113萬,交過稅,才填剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表。
老師,這個(gè)還要交稅嗎。實(shí)收資本不退還給股東嗎
交過稅才能分給股東。報(bào)表上就這個(gè)三個(gè)數(shù),能填的就那個(gè)一個(gè)貨幣資金,是不是優(yōu)化了。
沒明白,如果都虧損了還要交稅,
問了有些老師要說直接可退還給股東,不用交稅的,難太難了
那個(gè)虧損45已經(jīng)讓彌補(bǔ)了,現(xiàn)在是注銷清算所得,不是經(jīng)營所得,經(jīng)營所得虧損了就不交稅了。
那象這種企業(yè),不是教人把資本金合部做虧損就不用交個(gè)稅,
不用交個(gè)稅,分回的財(cái)產(chǎn)肯定比投入的資本小,應(yīng)納稅所得額為負(fù),不用交個(gè)稅?,F(xiàn)在是這個(gè)報(bào)表上的清算所得為正。
報(bào)表上是這么填寫,實(shí)際不存在稅的問題,老師可否這么理解。被老師一說要交稅,嚇暈了
是的,你們這個(gè)報(bào)表調(diào)的太那個(gè)啥了。按照這個(gè)報(bào)表填就是要交稅的。
老師,其實(shí)確實(shí)真實(shí)的呢。就一個(gè)夫妻出售豬肉攤,當(dāng)時(shí)因?yàn)橐稑?biāo)做生意,才用了203萬實(shí)收資本,可因沒人脈,做不出,所以不得不注銷,也不存在增值稅問題,都免稅的呢
沒有其他科目,也不存在其他費(fèi)用
要不就先減資,把貨幣資金變小了。這個(gè)報(bào)表報(bào)上去太虧了。要不想想是不是有什么漏的資產(chǎn)忘了,比如門面,資產(chǎn)等處置虧損沒考慮是不是。
老師,他們沒有資產(chǎn)及門面呢,按老師意思是要交企業(yè)所得稅?
按這報(bào)表填上去就是有稅款的。