你們公司是一般納稅人就是13%的稅率
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!
老師您好,我公司購買了禮品搞活動(dòng)贈(zèng)送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時(shí)候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
你好老師,我們公司有一筆業(yè)務(wù),購買禮品贈(zèng)送給客戶,會(huì)計(jì)上做視同銷售處理,不確定收入,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在未開具發(fā)票申報(bào)了,銷售額和銷項(xiàng)稅,這樣的話稅務(wù)上銷售額與會(huì)計(jì)上銷售額有誤差,這樣怎么調(diào)整
老師您好!我是一家房開企業(yè),外購了一批物資用作免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,在稅法上,購進(jìn)的貨物應(yīng)視同銷售,繳納增值稅,贈(zèng)送的物資在會(huì)計(jì)分錄上作業(yè)務(wù)招待費(fèi)處理,請問這筆會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
買酒送禮做賬問題:老師,如果發(fā)現(xiàn)了21年公司購買了一批酒送給客戶,進(jìn)項(xiàng)稅在21年抵扣了,但是21年至今沒有把發(fā)票入賬,也沒有視同銷售處理,現(xiàn)在24年了該怎么處理這個(gè)東西
老師:有沒有政府單位的實(shí)操課件
老師好,我們企業(yè)有一個(gè)服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識(shí)點(diǎn)都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時(shí)為什么不用抵消取得時(shí)新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計(jì)算公式是什么
老師你好,我們是一個(gè)電商科技公司,做的政府項(xiàng)目,我要怎么公項(xiàng)目核算呢
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個(gè)月b公司申報(bào)個(gè)稅,是0申報(bào)么,還是怎么處理哦,老師
員工甲2025年7月工資a公司發(fā),7月的社保公積金是在b公司繳納,這個(gè)月b公司申報(bào)個(gè)稅,是0申報(bào)么,還是怎么處理哦,老師
浮動(dòng)特許經(jīng)營費(fèi) 按加盟酒店收入的6.5%和稅金及附加5.5% 稅金及附加可以理解用稅后營業(yè)收入 但是浮動(dòng)特許經(jīng)營費(fèi)為什么是稅后的營業(yè)收入 還有這里的租金按付現(xiàn)成本嗎 可以抵扣是吧
那這個(gè)普票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們可以抵扣嗎?
我們是一般納稅人
不可以,用于招待的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣
但是我這個(gè)普票也沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,也需要我們按視同銷售繳納增值稅嗎?
是的,本來因?yàn)閷儆谕丁⒎帧⑺?、在增值稅上就是視同銷售
那我應(yīng)該按照普票上的價(jià)稅合計(jì)計(jì)算增值稅還是按照不含稅價(jià)格計(jì)算增值稅?
按照含稅價(jià)格作為商品的價(jià)格,算稅時(shí)計(jì)稅金額就是普票上的含稅金額