你好,對的,就是這樣子寫。

老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注備用金,做賬,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
老師,給公司領(lǐng)導(dǎo)備用金怎么入賬? 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 以后報(bào)銷把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)平是嗎?
請教老師,從公戶理轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀存 報(bào)銷時(shí),借:x x 費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-備用金
老師好,公司用公戶給老板親戚個(gè)人轉(zhuǎn)錢,用途寫的備用金,分錄借現(xiàn)金 貸銀行存款嗎?還是借其他應(yīng)收款?
請問一下法人提備用金的,用借 庫存現(xiàn)金,貸銀行存款,還是往來款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款好啊?。以前我一直備用金都是借庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在看到別人做賬都是借其他應(yīng)收款的。
老師,你好!請問客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師,去年有庫存商品存貨較多,今年就沒有用庫存商品這個(gè)科目,直接進(jìn)貨記入成本了,之前的庫存商品可以分?jǐn)偟浆F(xiàn)在每個(gè)月的成本中慢慢沖平嗎
老師,有實(shí)收資本的現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金余額是怎么出來的
我們公司員工有提成,通過公賬戶轉(zhuǎn)給員工的個(gè)體戶,以咨詢費(fèi)的名義,這樣不合規(guī)吧?
3年前建廠房購買石材,對方一直不開發(fā)票,一直掛的預(yù)付款,現(xiàn)在我怎么入賬?計(jì)入在建工程還是要用以前年度損益調(diào)整,明年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎?
專門借款暫停資本化期間,對應(yīng)的閑置資金收益如何處理?
老師我們給兼職人員上的兼職工傷保險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫會計(jì)分錄?都是單位承擔(dān)。
老師請問原材料占資產(chǎn)總額的比例怎么計(jì)算的?
公司買的水果用于招待客人,記什么科目
公司設(shè)總經(jīng)理和不設(shè)總經(jīng)理哪種好


可以借方直接借備用金嗎老師
你好,沒有叫備用金的1級科目。
寫錯(cuò)了,我是說借庫存現(xiàn)金
你好,可以的,你可以當(dāng)現(xiàn)金,然后再借出去。
借費(fèi)用類,貸庫存現(xiàn)金這樣吧老師
你好,對的,就是這樣子做。
就是借庫存現(xiàn)金和其他應(yīng)收款都可以的吧老師
對的,可以這樣子的。
老師,我們沒有申報(bào)過工會經(jīng)費(fèi),申報(bào)模塊也沒有提前要報(bào),一般納稅人要不要申報(bào)呢?沒有工會
你好,正常是需要申報(bào)的。
沒有工會也要申報(bào)嗎老師,我們一直沒有申報(bào),按照工資薪金總額繳納嗎?
不申報(bào)有什么風(fēng)險(xiǎn)
你好,你看你的電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)里面有沒有?有出現(xiàn)的話,你就申報(bào)沒有出現(xiàn)可以先不用管它。
沒有出現(xiàn)申報(bào),那就不管了
你好是的,你可以先不用,有的地方新企業(yè)三年內(nèi)是可以不用的。
老師,報(bào)表重分類后預(yù)收賬款金額有點(diǎn)大,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
你好其實(shí)其他的科目沒有負(fù)數(shù)的話,你就不需要去重分類
就是應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)
你好,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),你可以調(diào)到預(yù)收賬款里面去。