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老師你好,去年我們公司交房租,沒有開發(fā)票,那時做的是 借管理費用11400貸 銀行存款11400 今年發(fā)票補過來了 怎么做會計分錄?還有他發(fā)票少開了85元,怎么做賬?

2025-04-13 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-13 15:21

您好,當(dāng)時已經(jīng)做費用了,就不用再調(diào)整了,這個就是 借 銷售費用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:23

老師,我去年做的是管理費用,你做的是銷售費用有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:24

您好,這個是85? 為了這個做的

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快賬用戶1679 追問 2025-04-13 15:24

他開的是轉(zhuǎn)票

他開的是轉(zhuǎn)票
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齊紅老師 解答 2025-04-13 15:25

嗯,是一樣的,這個是

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您好,當(dāng)時已經(jīng)做費用了,就不用再調(diào)整了,這個就是 借 銷售費用 85 貸 以前年度損益調(diào)整85,這個
2025-04-13
同學(xué),你好 借:管理費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
2024-07-05
你好 你們沒有這個范圍 不算主營的話 。 你要做借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 把這部分租賃的成本單獨做 。 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-08-20
借:長期待攤費用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款
2022-01-09
你好;? ? ?借進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益? ?
2023-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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