您好可以截個圖看一下嘛?
請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實(shí)我們確實(shí)支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時都是自動帶出來的,為什么就11月申報表會沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
增值稅申報表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個應(yīng)該怎么辦呢
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開9%的票,上個月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報時自動讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素洠〈_認(rèn)收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
老師你好,可以私信你嗎
老師好,請問應(yīng)付賬款余額比較多可以用其他應(yīng)付款沖嗎?之前代辦把公司一些零碎買的東西開了發(fā)票的都做了應(yīng)付賬款,其實(shí)應(yīng)該都是法人或者員工微信買了直接開的發(fā)票
老師,個體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
個人回家的車票費(fèi)記入福利費(fèi)是不是還得交個稅
樸老師,商貿(mào)企業(yè),去年的報關(guān)單不退稅了,我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,報稅怎么申報?
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
如圖所示
這個就是稅務(wù)局做出了個提示,您吧第一欄的數(shù)在第二欄也填寫一下。
第二欄是貨物, 我們沒有開貨物發(fā)票哦
咱們是屬于服務(wù)業(yè)嘛?
另外我看您本年累計(jì)第二欄有數(shù),但是和第一欄總數(shù)對不上的,那我們本期第二個第三欄空著就可以了,我們既不是貨物也不是勞務(wù)。