您好可以截個圖看一下嘛?

請教一下由于11月份開具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報增值稅時“減免稅申報表”帶出來了負(fù)數(shù),本期實際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會提示圖三內(nèi)容?
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
老師您好,一般納稅人,現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)11月增值稅申報表第30行:本期應(yīng)繳納上期應(yīng)納稅額欄為“0”,已核實我們確實支付了10月份一半增值稅的,這一欄平時都是自動帶出來的,為什么就11月申報表會沒帶出來,這種情況應(yīng)該怎么處理呢,謝謝?
增值稅申報表服務(wù)那一列可以填數(shù),勞務(wù)那一欄是灰色的,只有第二欄自動帶出了數(shù)(開了專票),但是其他都填不了,這個應(yīng)該怎么辦呢
我們建筑服務(wù)行業(yè),大多數(shù)是開9%的票,上個月開了一筆6%技術(shù)服務(wù)發(fā)票,在申報時自動讀取這筆金額就是在6%的稅率那一欄,主表第一欄本月數(shù)顯示這筆收入,那下面其中的第三欄要把這筆收入填上嗎??
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師 實收資本投入公司有3個月了 沒有在國家企業(yè)公司網(wǎng)去公示,會產(chǎn)生罰款不?[抱拳]
老師,與員工簽訂勞務(wù)合同,可以按照工資薪金申報個稅嗎
老師,我公司是電商公司,跟云倉對庫存存貨對不上該怎么辦呢?
如圖所示
這個就是稅務(wù)局做出了個提示,您吧第一欄的數(shù)在第二欄也填寫一下。
第二欄是貨物, 我們沒有開貨物發(fā)票哦
咱們是屬于服務(wù)業(yè)嘛?
另外我看您本年累計第二欄有數(shù),但是和第一欄總數(shù)對不上的,那我們本期第二個第三欄空著就可以了,我們既不是貨物也不是勞務(wù)。