你好,你的分析和處理都是正確的

就是這個500萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題,我們一般納稅人采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,買了一輛車季報的時候想一次性扣除,這樣的話產(chǎn)生的差異,是不是現(xiàn)在扣除以后,以后年度還需要再把它給重新調(diào)增[驚訝] 還是我直接一筆折舊全部進(jìn)管理費用?
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報企業(yè)所得稅的時候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個月一個月計提折舊,這個月再報企業(yè)所得稅的時候,上次一次性折舊的折舊額這個月不就多報了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個季度報企業(yè)所得稅還是按照之前每個月報企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計提折舊,我今年補(bǔ)提了2個月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計提大于實際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師他是這樣的,我這個資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時候,我就買了一輛車,二十九萬九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個71000多的。嗯,那我這個按照這個表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問題。嗯,因為我是以終為始來填的,因為我最終的納稅調(diào)整額,就是因為我當(dāng)時一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說每個月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤部分嘛,那我第九行肯定就是這個七幺零三九點八八的。那我的第二行呢,他說我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對不對。但是呢,我一直通不過,好像第五行不能填零。
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個體戶沒有公戶,用私人賬號轉(zhuǎn)給一般納稅人,然后這個一般納稅人開他個體戶對應(yīng)賬號,可以這么開票嗎?對應(yīng)的收款戶頭是個人可以嗎?
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那到底按照方案一還是方案二呢
每年都把這個固定資產(chǎn)的折舊納稅調(diào)增這個方案
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利