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我們公司有勞務外包。分別派給兩個勞務外包公司,那勞務外包給我們開過來的發(fā)票,我們是要專票還是普票?之前有一個開的是6個點的專票,有一個是開的差額征稅的普票。我們可以要求對方都給我們開成專票么?

2025-04-10 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-10 09:29

你好,你這個是建筑勞務還是勞務派遣?

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 09:31

勞務外包,不是派遣。我們是國企,有一部分人員是外包的。

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:34

專票普票都可以的,反正你是開差額的發(fā)票。

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 09:46

老師沒看懂什么意思?為什么都可以呢?

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 09:47

我們收到專票和我們收到差額征稅的普票是一樣的效果?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 09:48

你好,前兒個開票的你收到的專票普票是一樣的,都是可以抵扣進項的呀。收入減成本,按照這個來交增值稅,它又不是進項減銷項稅額。

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 09:54

進項減銷項?老師我還是沒看懂什么意思。舉個例子比如我們收到A勞務外包公司的6個點的專票,含稅金額是2000,我們進項稅額進行了抵扣;我們收到B勞務外包公司的差額征稅的普票,普票含稅金額是83339元,備注里寫明了抵扣額是78783元,我們向對方公司支付了83339元,同時賬面83339進入了成本,也無法抵扣進項。所以我是不是可以理解成我們需要收到專票對我們公司有利?

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:04

你好,83339-78783)÷1.05×5%,按照這個來交增值稅。 78783是普通發(fā)票就可以這么做。

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:05

正常的一般都是銷項稅額83339÷1.06×6%。這個是銷項稅額減去進項稅額78783÷1.06×6%。 按照這個來交, 這個進項稅額必須是專票才可以抵扣。 但是你現在計算方法不一樣,是收入減成本

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 10:15

你說的是外包公司的情況吧?外包公司開專票就是銷項減去進項,開普票就是差額/1.05*0.05繳納增值稅;但是我方是收到發(fā)票的公司,我們收到專票當然可以抵扣,但是我們收到普票不能計算抵扣吧?所以對我們收到發(fā)票的一方來說,是不是收到專票更合適

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:16

是的,對的。我說的是勞務外包的情況,他也是勞務外包公司。如果你們是購入的,自己使用的,比如商貿生產的,必須要專票才可以抵扣增值稅。

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 10:18

哦哦哦,那就是對我們收到發(fā)票的一方來說,收到普票不能抵扣,還是專票更合適

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:18

問對方要專票,普通發(fā)票抵扣不了增值稅,你想抵扣增值稅就要專票。

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快賬用戶5526 追問 2025-04-10 10:19

嗯嗯,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-10 10:19

不用客氣,工作愉快。

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你好,你這個是建筑勞務還是勞務派遣?
2025-04-10
你好。可以的,簡易征收的可以差額計稅。
2024-03-05
建筑服務*建筑勞務 小規(guī)模,1%普通發(fā)票就可以。
2025-04-18
不可以的,勞務分包不允許再分包出去。
2024-03-05
您好,我們開給甲方的票不是差額征收就可以抵扣的 人力資源公司,然后對外選擇了簡易計稅,人力資源公司取得的進項稅要視情況而定: 1、如果全部采用了簡易計稅,那所有取得的進項稅均不得抵扣; 2、如果是部分采用了簡易計稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無法劃分的全部進項稅額按(不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額)計算不得進項稅額金額,能夠劃分的則按規(guī)定抵扣或全部轉出處理。
2023-06-26
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