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老師,請問我們公司有一個門面出租給了個人1萬一年,我們確認了未開票收入9174.31元,交了825.69元增值稅,那我在做房產(chǎn)稅稅源采集的時候填租金收入應(yīng)該是填稅前還是稅后的金額呢?

2025-04-10 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-10 09:00

你好,房產(chǎn)稅的這個租金收入是按不含稅。

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你好,房產(chǎn)稅的這個租金收入是按不含稅。
2025-04-10
學員你好,對方應(yīng)該給你們開增值稅發(fā)票,增值稅一次性抵扣,當月租出去了,需要交房產(chǎn)稅,按租金計算
2022-04-28
你好這個季度沒有超過30萬,是填寫10欄,這個對應(yīng)免稅額按10欄乘以3% 系統(tǒng)問題,你忽略可以
2021-04-15
是的,直接做無票支出,匯算的時候納稅調(diào)增
2025-07-22
你好,同學,老師看了,可以按照10000填寫,這個的
2023-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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