同學(xué)你好 是數(shù)電發(fā)票嗎
老師,我公司為銷(xiāo)售方,上月開(kāi)了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,本月要紅沖重新開(kāi),對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開(kāi)票軟件里開(kāi)具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
老師你好,發(fā)票在12月30號(hào)已開(kāi)具,對(duì)方?jīng)]拿,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,1月3號(hào)紅沖了重新開(kāi)具,但是對(duì)方在系統(tǒng)已勾選了,對(duì)方在1月9號(hào)來(lái)拿了發(fā)票,后面才知道對(duì)方勾選了,這種要怎么處理,需要我們開(kāi)具12月30號(hào)的負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方嗎
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開(kāi)具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷(xiāo)勾選,怎么操作,我們還需要給銷(xiāo)售方,開(kāi)具紅字信息表嗎?
2023年2月收到了一張發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證過(guò)了。2024年發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票類(lèi)型開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方公司紅字沖紅后,重新開(kāi)了這個(gè)發(fā)票,需要怎么做賬務(wù)處理呢?稅務(wù)又要怎么做呢?要重新勾選認(rèn)證嗎?
有一張發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,我這邊要退稅,已經(jīng)勾選了?,F(xiàn)在是要求對(duì)付沖紅重新開(kāi)。需要怎么操作
老師,員工的勞動(dòng)合同,試用期內(nèi)簽了就行吧?
你好老師,定制家具工廠增值稅負(fù)率多少。
偶然發(fā)現(xiàn)24年又一筆住宿費(fèi)掛錯(cuò)科目了,計(jì)入到交通費(fèi)里了,已經(jīng)做完匯算了,沒(méi)有影響稅款繳納,可以不做調(diào)整了嗎
做公司內(nèi)賬包涵哪些?如何計(jì)算利潤(rùn)和成本?需要用到什么財(cái)務(wù)軟件
公司公戶購(gòu)買(mǎi)的銀行理財(cái)產(chǎn)品是計(jì)入交易性金融資產(chǎn)嗎,那平時(shí)的增長(zhǎng)額怎么做分錄呀
外貿(mào)公司以CIF價(jià)成交2804美金,實(shí)際支付給貨代公司的海運(yùn)費(fèi)4849美金比報(bào)關(guān)單顯示的低(報(bào)關(guān)單上:運(yùn)費(fèi)724美金,保費(fèi)50元人民幣),確認(rèn)收入是多少錢(qián)?怎么做賬呀?
支付員工的離職補(bǔ)償金,是計(jì)入管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利嗎
老師您好,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)老院資產(chǎn),包含土地,房屋,機(jī)械設(shè)備,都需要交哪些稅
滴滴打車(chē)費(fèi)能抵扣嗎?怎么抵扣?
老師生育是否單位還是個(gè)人承擔(dān) 比例是多少
是的數(shù)電發(fā)票
一、購(gòu)買(mǎi)方操作流程 判斷發(fā)票用途并準(zhǔn)備填開(kāi)信息 已抵扣情況:若發(fā)票已用于申報(bào)抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,購(gòu)買(mǎi)方登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “綜服平臺(tái)”) 。進(jìn)入 “開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息確認(rèn)單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “《確認(rèn)單》”)填開(kāi)模塊。在填開(kāi)時(shí),選擇 “已抵扣” 選項(xiàng),并準(zhǔn)確填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息(如發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期等 )。 其他用途情況:若發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但已勾選 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅”,購(gòu)買(mǎi)方需在對(duì)應(yīng)的出口退稅或代辦退稅業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填開(kāi)《確認(rèn)單》,并選擇相應(yīng)的 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅” 選項(xiàng)。同樣要準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息。 未勾選特定用途情況:若發(fā)票既未用于申報(bào)抵扣,也未勾選 “用于出口退稅” 或 “代辦退稅”,購(gòu)買(mǎi)方無(wú)需填開(kāi)《確認(rèn)單》,直接告知銷(xiāo)售方即可。 提交《確認(rèn)單》 填開(kāi)完成后,點(diǎn)擊提交按鈕,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將《確認(rèn)單》信息同步至稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)。稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)會(huì)對(duì)《確認(rèn)單》信息進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn),校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有 “紅字發(fā)票信息確認(rèn)單編號(hào)” 的《確認(rèn)單》,并將信息同步至銷(xiāo)售方的電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)。購(gòu)買(mǎi)方可以在綜服平臺(tái)查詢《確認(rèn)單》的處理狀態(tài)。 二、銷(xiāo)售方操作流程 接收與確認(rèn)《確認(rèn)單》 銷(xiāo)售方登錄電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),進(jìn)入 “紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入” 模塊。在此模塊中,銷(xiāo)售方可以查詢到購(gòu)買(mǎi)方提交的《確認(rèn)單》信息。 銷(xiāo)售方對(duì)《確認(rèn)單》進(jìn)行查看和確認(rèn)。若同意沖紅,點(diǎn)擊 “確認(rèn)” 按鈕;若不同意,需填寫(xiě)拒絕理由(如藍(lán)字發(fā)票已收回等 ),并點(diǎn)擊 “拒絕” 按鈕。系統(tǒng)會(huì)將銷(xiāo)售方的確認(rèn)或拒絕信息及時(shí)反饋給購(gòu)買(mǎi)方。 開(kāi)具紅字發(fā)票 當(dāng)銷(xiāo)售方點(diǎn)擊 “確認(rèn)” 按鈕同意沖紅后,在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)中找到 “開(kāi)具紅字發(fā)票” 功能按鈕,點(diǎn)擊該按鈕。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)《確認(rèn)單》信息自動(dòng)生成紅字?jǐn)?shù)電發(fā)票,并將紅字發(fā)票信息自動(dòng)傳遞至購(gòu)買(mǎi)方的綜服平臺(tái)。銷(xiāo)售方可以在系統(tǒng)中查看紅字發(fā)票的開(kāi)具情況和發(fā)票詳情。 三、重新開(kāi)具發(fā)票 紅字?jǐn)?shù)電發(fā)票開(kāi)具成功后,銷(xiāo)售方按照正確的發(fā)票信息重新開(kāi)具數(shù)電發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方。銷(xiāo)售方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)中選擇正常開(kāi)票功能,輸入正確的購(gòu)買(mǎi)方信息、商品或服務(wù)信息、金額等內(nèi)容,完成發(fā)票開(kāi)具。購(gòu)買(mǎi)方接收重新開(kāi)具的發(fā)票后,可在綜服平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)操作(如勾選抵扣等 )。
這個(gè)在電子稅務(wù)局發(fā)票業(yè)務(wù)可以開(kāi)具紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣,怎么做賬務(wù)處理呢
那就購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)然后你們銷(xiāo)售方確認(rèn)
我們是購(gòu)買(mǎi)方,紅沖后會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以