小企業(yè)準(zhǔn)則下不設(shè)置 “以前年度損益調(diào)整” 科目,不建議使用。涉及以前年度損益調(diào)整時(shí),直接調(diào)整當(dāng)期損益,涉及利潤(rùn)分配調(diào)整通過 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目。在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,“以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少虧損時(shí)貸記,反之借記,它與管理費(fèi)用等當(dāng)期損益類科目影響利潤(rùn)的方式不同,最終余額轉(zhuǎn)入 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)”,不影響當(dāng)期利潤(rùn)表
老師問你個(gè)問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個(gè)工資,他上一年的工資,但是之前這個(gè)員工救濟(jì)款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個(gè)上一年的工資呢是沒有計(jì)提,沒有在那個(gè)管理費(fèi)用什么里邊兒計(jì)提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時(shí)候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣的話就正好這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤(rùn)表的這個(gè)勾級(jí)關(guān)系就不對(duì)了,你說這個(gè)憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)。
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對(duì)方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對(duì)方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計(jì)提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時(shí),借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備; 那這個(gè)賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計(jì)提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響2023年經(jīng)營(yíng)狀況吧 不會(huì)呀,這個(gè)沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
前一年12月的附加稅金額計(jì)提錯(cuò)了,且金額計(jì)提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時(shí)候附加稅出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),這個(gè)還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅, 借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元,今年又說這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù),用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄?2023年利潤(rùn)是虧損的,所得稅費(fèi)用科目是否涉及?怎么做會(huì)計(jì)分錄?(不知道正確做法的不要回,否則差評(píng)舉報(bào)?。。。。?/p>
我們公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元,今年又說這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù),用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)時(shí)2023年利潤(rùn)是虧損的,所得稅費(fèi)用科目是否涉及?具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?(不知道正確做法的不要回,否則差評(píng)舉報(bào)!?。。。?/p>
老師,您好!我們單位是律師事務(wù)所,最近有一筆老板要求轉(zhuǎn)出的款注明是借款,但是不確定什么時(shí)候能夠收回來,資金的用途老板也沒說。請(qǐng)問這個(gè)我在分錄時(shí)借方是做應(yīng)收款還是做到其他應(yīng)付款-**老板好
老師請(qǐng)問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬,提高利潤(rùn)50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
謝謝老師,有點(diǎn)沒懂,目前具體是這樣的,前面幾年里,很多支付過的費(fèi)用,代賬公司全記了預(yù)付賬款且一直放著沒管了。實(shí)際是,那些費(fèi)用就是以前的費(fèi)用,就該付,發(fā)票在以前年度都開了(個(gè)別有幾張是最近我清理催票才開的)。 現(xiàn)在我要調(diào)整憑證,保證賬實(shí)相符。 不知道該怎么做分錄? 直接貸記預(yù)付賬款沖平,借都直接記管理費(fèi)用嗎(基本都是管理費(fèi)用)? 記了管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益就會(huì)導(dǎo)致本年利潤(rùn)減少,我怕不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制不對(duì)……畢竟不是當(dāng)下的費(fèi)用
“直接調(diào)整當(dāng)期損益,涉及利潤(rùn)分配調(diào)整通過 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目?!边@里意思是需要辨別是損益還是涉及利潤(rùn)分配? 分兩種情況? 我目前認(rèn)知是,損益,就是直接月末結(jié)轉(zhuǎn)影響本年利潤(rùn)數(shù)據(jù),且年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),就是一個(gè)事情? 我理解錯(cuò)了?
在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,對(duì)于以前年度錯(cuò)記在預(yù)付賬款的管理費(fèi)用,直接借記 “管理費(fèi)用”,貸記 “預(yù)付賬款” 來調(diào)整。這種處理雖從嚴(yán)格權(quán)責(zé)發(fā)生制看有差異,但符合準(zhǔn)則簡(jiǎn)化處理要求,會(huì)使本年利潤(rùn)減少。涉及利潤(rùn)分配調(diào)整時(shí)才通過 “利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn)” 科目,單純費(fèi)用調(diào)整不涉及利潤(rùn)分配項(xiàng)目調(diào)整的,按上述分錄處理即可。
哦哦。啥是涉及利潤(rùn)分配的調(diào)整,能舉例子說一下嗎?我有點(diǎn)暈,也怕我因?yàn)榉植磺鍟?huì)搞錯(cuò)。謝謝老師
這個(gè)要看具體的業(yè)務(wù) 因?yàn)槭强缒暾{(diào)整才需要用的
我正好發(fā)現(xiàn),目前賬面:其它應(yīng)收款-員工社保,是借方負(fù)數(shù)。錯(cuò)綜復(fù)雜理不清原因,事實(shí)是公司按規(guī)定買了社保,工資里也扣了個(gè)人部分。 得補(bǔ)個(gè)其它應(yīng)收款的借方正數(shù)的,才為0才平了。那貸方,是不是就利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 表示從天而降公司得利了?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸方余額就是盈利了