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老師 上期出口退稅免抵的這個(gè)月需要交附加稅嗎 這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

2025-04-08 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-04-08 14:20

還是先計(jì)提附加,再交,分錄都是一樣的

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快賬用戶(hù)8364 追問(wèn) 2025-04-08 14:20

免抵發(fā)生額那部分怎么在賬務(wù)上提現(xiàn)出來(lái)

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快賬用戶(hù)8364 追問(wèn) 2025-04-08 14:21

體現(xiàn)出來(lái)

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齊紅老師 解答 2025-04-08 14:25

貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí)?: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) ?結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)?: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品? ?計(jì)算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額、當(dāng)期免抵退稅額、當(dāng)期應(yīng)退稅額、當(dāng)期免抵稅額?: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當(dāng)期應(yīng)退稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當(dāng)期免抵稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(當(dāng)期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時(shí)?: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)?

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快賬用戶(hù)8364 追問(wèn) 2025-04-08 14:37

老師 是這樣寫(xiě)的嗎

老師 是這樣寫(xiě)的嗎
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齊紅老師 解答 2025-04-08 14:42

是的,就那樣做就行了

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快賬用戶(hù)8364 追問(wèn) 2025-04-08 14:44

這步做完還要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧

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齊紅老師 解答 2025-04-08 14:46

不要把3級(jí)科目都結(jié)轉(zhuǎn)平,那樣你會(huì)很崩潰的。正確計(jì)算申報(bào)增值稅就行

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還是先計(jì)提附加,再交,分錄都是一樣的
2025-04-08
同學(xué)你好 這個(gè)做計(jì)提繳納附加稅的分錄
2021-11-18
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額(免抵額)  貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應(yīng)的稅率計(jì)算繳納附加稅
2023-03-16
你好,這個(gè)免抵稅額76100需要計(jì)提附加稅的 應(yīng)該集體76100*12%=9132 現(xiàn)在不需要計(jì)提了,再?zèng)_減一元,申報(bào)就可以了
2021-06-02
你好,退稅的部分不用增值附加稅,附加稅是根據(jù)當(dāng)月實(shí)際要交的增值稅來(lái)的。
2024-01-10
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