你好對的 是這么做的
小企業(yè)收到手續(xù)費(fèi)返還時(shí),做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,請問老師什么是小企業(yè)
老師您好,請教一下,個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)的補(bǔ)貼收入的分錄是:借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額,這樣對嗎?如果是的話這個(gè)銷項(xiàng)稅額怎么申報(bào)填寫?
我們收到個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)68.46元,我們用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄可以這么寫嗎:借:銀行存款68.46 借:營業(yè)外收入—退付手續(xù)費(fèi)60.58 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)7.88
個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)分錄,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-其他,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額6%,請問這樣的分錄對嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人。收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,分錄寫借銀行存款 貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額可以嗎
老師,公司之前購入了一臺(tái)鏟車,一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?