你好,你支付的時候借專項應付款,貸銀行存款就可以了。
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
用專項款財政撥款付專家合作費 借:管理費用-技術合作費 貸 應付專項款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應該要做一個銀行存款的科目 專項應付款這個科目到底要怎么做
你好…我們收政府的A項目專項款 在本部B賬戶 借:銀行存款- B 貸:專項應付款- A 然后轉(zhuǎn)到項目專門的賬戶C 借:銀行存款- C 貸:銀行存款- B 那專項應付款這個科目怎么做分錄
老師,您好!請問下收到政府補助的專款專用資金200萬,用于研發(fā)項目。針對政府補助這部分的收款和支出會計分錄是1.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:專項應付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時,借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應付款 貸:其他收益 有人回復我是第1種情形,因為是補助的???,所以支出對應沖掉就行,有人回復我是第二種情形,我都不知道了
你好,縣科技局給我公司一個科技研發(fā)項目,公司收到科技局資金分錄怎么做?這個資金是??顚S茫邪l(fā)項目支出的分錄怎么做?我公司是小微企業(yè)。
你好老師,上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納,可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用?,F(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎?
一般納稅人A(名下無機械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票,然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經(jīng)營租賃*有形動產(chǎn)租賃1%專票給A不?可以這樣處理嗎
發(fā)起設立的股份有限公司,發(fā)起人應當認領多少股份。
老師,我們公司的應付賬款金額比實際的少了,應該怎么補錄呢?
老師公司欠股東的錢轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財務章
5月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)等于5月份利潤表利潤總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分攤還是實際面積分攤?
老師,我們有一個股東,他認繳的出資額是5%,即50萬,現(xiàn)在他要把這個股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài),那可以進行無償轉(zhuǎn)讓嗎?有風險嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開始有部分外銷,增值稅有申報出口額,但沒留抵稅額,一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表,且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個情況應如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個在建工程這個科目,我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個科目,然后這個房產(chǎn)原值如果要增加的話,應該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
你好老師,這個專項款科技局分了三大塊,人工,材料,設備(不能做固定資產(chǎn)),這個做賬是怎么區(qū)分?
你好,這個你可以自己設置二級科目 比如專項應付款-xx項目-材料費/人工費等,貸銀行存款
你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,
你好老師,這個項目支出一部分是??顚S?,剩余的部分自籌,項目的支出必須要大于專項款。
你好,這個錢要還的嗎?
你好老師,這個錢不還
你好,這個正常是要做在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 只是你上面說不能入固定資產(chǎn),就按你說的,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,就可以了。支付的時候,做相反的分錄就行。
你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,
你好老師支出的時候?qū)m棏犊钤O置二級科目,收到錢時專項應付款設置二級科目嗎?
你好,是的,一開始就要設置。
你好老師,你前面說的專項應付款某某項目人工費材料費,專項應付款設置三級科目,支出時用這個科目,但是收到財政款時專項應付款怎么設置?
你好,你可以設置借銀行存款,貸其他應付款-財政撥款 然后借其他應付款-XX項目-材料款,貸銀行存款 最后這2個其他應付款對沖。
你好老師,最后這兩個專項應付款對沖就可以了?
你好,是的,最后對沖就可以了。