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你好老師,我公司是小微企業(yè),財政撥款是科技研發(fā)項目款,做分錄借銀行存款,貸專項應付款,支出時怎么做分錄?

2025-04-07 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-07 18:56

你好,你支付的時候借專項應付款,貸銀行存款就可以了。

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 19:00

你好老師,這個專項款科技局分了三大塊,人工,材料,設備(不能做固定資產(chǎn)),這個做賬是怎么區(qū)分?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 19:02

你好,這個你可以自己設置二級科目 比如專項應付款-xx項目-材料費/人工費等,貸銀行存款

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 19:09

你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 19:37

你好老師,這個項目支出一部分是??顚S?,剩余的部分自籌,項目的支出必須要大于專項款。

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:33

你好,這個錢要還的嗎?

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 20:35

你好老師,這個錢不還

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齊紅老師 解答 2025-04-07 20:36

你好,這個正常是要做在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 只是你上面說不能入固定資產(chǎn),就按你說的,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,就可以了。支付的時候,做相反的分錄就行。

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 21:09

你好老師,收到財政撥款是需要設設置二級科目嗎?當時做的是,借銀行存款,貸專項應付款某某項目,

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 21:10

你好老師支出的時候?qū)m棏犊钤O置二級科目,收到錢時專項應付款設置二級科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 22:11

你好,是的,一開始就要設置。

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快賬用戶6477 追問 2025-04-07 22:26

你好老師,你前面說的專項應付款某某項目人工費材料費,專項應付款設置三級科目,支出時用這個科目,但是收到財政款時專項應付款怎么設置?

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齊紅老師 解答 2025-04-08 08:04

你好,你可以設置借銀行存款,貸其他應付款-財政撥款 然后借其他應付款-XX項目-材料款,貸銀行存款 最后這2個其他應付款對沖。

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快賬用戶6477 追問 2025-04-08 13:42

你好老師,最后這兩個專項應付款對沖就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-04-08 13:43

你好,是的,最后對沖就可以了。

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你好,你支付的時候借專項應付款,貸銀行存款就可以了。
2025-04-07
1.?人員人工費用支出 借:專項應付款 貸:應付職工薪酬 實際發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 (或庫存現(xiàn)金 ) 2.?勞務費用支出 當發(fā)生勞務費用,收到勞務發(fā)票時: 借:專項應付款 貸:銀行存款(或 應付賬款 ) 3.?設備費用支出(不能計入固定資產(chǎn)) 如果設備不能計入固定資產(chǎn),一般是因為不符合固定資產(chǎn)的確認條件,可能作為低值易耗品等核算。 先購入設備(假設作為低值易耗品): 借:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 貸:銀行存款 領用時(如果采用一次攤銷法): 借:專項應付款 貸:周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品 項目完成后,如有結(jié)余的專項應付款,根據(jù)相關規(guī)定,可能需要上繳財政或者轉(zhuǎn)為企業(yè)的資本公積等。 上繳財政時: 借:專項應付款 貸:銀行存款 如果按規(guī)定將專項應付款余額轉(zhuǎn)入資本公積: 借:專項應付款 貸:資本公積——撥款轉(zhuǎn)入
2025-04-08
如果科研項目屬于研究階段屬于費用,如果屬于開發(fā)階段計入開發(fā)支出。按照無形資產(chǎn)準則處理
2025-07-18
收到借銀行存款,在專項應付款 使用之后,借專項應付款貸營業(yè)外收入。
2025-04-07
你好! 可以的,??顚S茫愕睦斫夂軐?/div>
2021-07-26
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