C你好,你要說合適的話就按照實際的工資申報是最合適的。
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
老師好,想請教下賬務處理的問題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資,但是這些人不是長期和老板干活的,只是一段時間,而且之前這些人一直沒有報過個人所得稅,10月份老板已經(jīng)發(fā)了大部分的工資,我是做工資薪金發(fā),正常報個人所得稅,還是直接進人工費用呢?如果報工資薪金,下個月又要全部取消,這個怎么處理?
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?到申報財務報表的時候營業(yè)外金額這么多,不會有問題嗎?
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?申報財務報表的時候營業(yè)外金額這么多不會有問題嗎?不開票的
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進個稅系統(tǒng)里面導出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
你好,老師,就是我們替別人買的這個宴會的桌子我們計入費用,他們做到了固定資產(chǎn)了,這樣記賬重復了嗎?主要想統(tǒng)計裝修費用,
法人的個人所得稅是在個人APP上操作嗎?
建筑勞務不需要資質(zhì),勞務派遣需要資質(zhì)
公司轉(zhuǎn)賬給法人備注貨款怎么做賬
生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅。報關(guān)(其他進出口免費)。開免費發(fā)票還是13點發(fā)票。
成本加成法適用是交易類型怎么理解?
您好老師,我是一般納稅人戶,想咨詢一下變股東需要繳納什么稅,怎么才能少交
公司是做外貿(mào)的,賣摩托車配件,在國內(nèi)采購 然后出口,進項稅額是可以退回來的,一般供應商會給我們10個點的優(yōu)惠 比如庫存商品的金額是50800 稅額是5080 合計金額是55880 供應商那邊開票的總金額就是55880 但是他的庫存商品的金額是49451.32 稅額是6428.68,然后后面還要退稅,退稅的金額就是開票的稅額6428.68 我這邊是做內(nèi)賬的,我現(xiàn)在是用哪個數(shù)據(jù)
老師好,這學期幼兒園學費不但沒有減免反而漲了,這個要向哪里反應這個情況呢
當月已開出藍字發(fā)票能再另外開一張對應折扣紅字發(fā)票嗎(不是退貨的紅字發(fā)票)
可是他之前都是零報的,沒實際發(fā)生的
你好,之前的你要么就去更正,要么就不要管。
可這種情況,公司又必須每月報個稅工資,我不知道報多少合理。
你好,其實這種東西你不要自己決定,你問老板,你問你的客戶說按照稅法就是按照實際的來。你問他們有沒有別的要求
你把責任丟出去呀,他們怎么回復你你就怎么樣操作就可以 有個微信記錄在那里你可以減輕自己的責任
好的知道了老師我跟他們說了,謝謝您
你好,不用客氣的了。