你好,是的,是按照普票處理,季度不超30萬免稅。
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
小規(guī)模開普票季度超45萬了需要繳納增值稅和附加稅么,是年不超過500萬就是不用交么
普票即月不超十萬,季度不超30萬免征增值稅 小規(guī)模專票按照1%征收 小規(guī)模月開票≥10萬,季度開票≥30萬,按照1%征收 不區(qū)分專普票,稅率都是1% 理解的對嗎
老師好,問下小規(guī)模納稅人, 1.申報增值稅按照普票,專票分開,專票無論收入多少增值稅都要繳納,,普票季度收入不超30萬免增值稅? 2.無票收入算到專票還是普票收入?
老師,2023年小規(guī)模增值稅是按照3%減按1%計算嗎? 是不是開票月10萬季度30萬以下,就不用交增值稅,沒有增值稅就沒有附加稅?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應收賬款貸方和預收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應收賬款貸方,月底結轉收入先沖應收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應征稅報關單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應征稅報關單用途確認?跟外貿生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿企業(yè)今年業(yè)務增長去年2備,稅局要求寫證明,應該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內與國外間債權債務抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔,后面以信用證形式向對方開具)。 處理: 借:ABC應付賬款 46萬歐 貸:C應收帳款D 46萬歐 國內債券債務抵消 背景:C幫AB共同抵消了應付給D的債務30萬歐,AB用債權抵消。A應收C 2萬歐,線下另通過轉賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應收款?)B應收C10萬歐。 處理: 借:C應付賬款A 2萬歐 貸:A應收帳款C 2萬歐 借:C其他應付賬款A 18萬歐 貸:A其他應收賬款C 18萬歐 借:C應付賬款B 10萬歐 貸:B應收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務開票,發(fā)票內容寫 建筑服務*工程款 可以嗎?
老師那月底還要計提增值稅和附加稅嗎
不需要,不交增值稅就不用計提。等什么時候,需要繳納了,再計提。