同學(xué),你好 你是哪一欄不會(huì)填寫?截圖發(fā)一下
老師公司是高新技術(shù)企業(yè)制造業(yè),我看主營業(yè)務(wù)收入里邊算是出售的產(chǎn)品,請(qǐng)問高新技術(shù)產(chǎn)品收入是不是就是這營業(yè)收入的總額呀?如果不是的話如何區(qū)分呀?
主要產(chǎn)品(服務(wù))是指高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))中,擁有在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán),且收入之和在企業(yè)同期高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入中超過50%的產(chǎn)品(服務(wù))。這個(gè)條目是在哪里看的。并且認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)的時(shí)候該條是不是作為必要條件
匯算清繳里高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表,一、本年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入 、產(chǎn)品(服務(wù))收入、技術(shù)性收入是指什么?。咳绾翁?/p>
游戲企業(yè)在進(jìn)行高企填報(bào)的時(shí)候,這個(gè)收入是技術(shù)性收入還是產(chǎn)品服務(wù)收入啊
老師,認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)須同時(shí)滿足的條件里有一條“近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%”老師對(duì)這個(gè)不是很理解,研發(fā)沒有成功都是費(fèi)用化,怎么會(huì)有高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入呢
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
我們的收入都來自高新技術(shù)服務(wù)收入,我填寫在了技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入那里,是不是應(yīng)該填產(chǎn)品銷售收入——高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入這里而不是技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入
同學(xué),你好 你是技術(shù)服務(wù)收入,那是填寫在技術(shù)咨詢與服務(wù)收入里面的
高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審需要看的一個(gè)指標(biāo)是高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占同期收入比例,如果我填到火炬網(wǎng)上的是技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入,而不是銷售收入——高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入,我不是代表我們2024年沒有高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入
是不是代表我們2024年沒有高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入
我們開的發(fā)票,項(xiàng)目名稱是技術(shù)服務(wù)費(fèi),火炬網(wǎng)這里應(yīng)填在銷售收入——高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入,還是技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入
同學(xué),你好 是的。 但是你要根據(jù)實(shí)際填寫,你這個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi),不是產(chǎn)品銷售
我們應(yīng)把收入填寫在技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入還是應(yīng)填寫在產(chǎn)品銷售收入——高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入那里
這個(gè)意思就是需要填在技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入這里對(duì)嗎
那填在這里,算是高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入嗎,我們企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,在本年高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入那里填寫了數(shù)額。
同學(xué),你好 是的,填在技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入
算是高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入嗎,我們企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,在本年高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入那里填寫了數(shù)額。 這個(gè)技術(shù)服務(wù)是高新技術(shù)服務(wù)的話,那要填寫進(jìn)去