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老師:24年12月的工資沒有計提個稅,在1月申報個稅時用我的銀行卡幫支付的,然后2月的工資也沒計提個稅,在3月申報時在公賬扣的,這個賬務處理怎么做呢?可以直接一筆做到3月不?具體登錄怎么寫?謝謝

2025-04-06 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-06 21:32

同學你好。如果12月的個稅 金額不大的話, 和2月的個稅一起補在3月做就行。

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:33

個稅和工資一樣。按部門錄入, 比方說,你屬于財財務部。 借 管理費用 貸 應交稅金應交個人所得稅

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快賬用戶2629 追問 2025-04-06 21:39

1月個稅支付90元,3月多一些1580,都是同一個人的

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快賬用戶2629 追問 2025-04-06 21:41

用我的卡支付90元是掛其他應收嗎?公賬付的意思正常做,思路有點亂了,麻煩給個具體的分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:42

金額不大,都計入3月處理吧, 借 管理費用 90+1580=1670 貸 應交稅費應交個稅 1670 繳納時 借 應交稅費應交個稅1670 貸 銀行存款 1670

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快賬用戶2629 追問 2025-04-06 21:47

90塊是用我的私卡付的,這個怎么處理呢?一并按公賬付的話最后銀行余額對不上,站公司角度是不是要掛其他應付再去收員工的90?

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:55

對的。公司欠你90元。應該還給你的。 所以。 是 用 其他應付款 做賬。

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快賬用戶2629 追問 2025-04-06 22:14

金額不大,都計入3月處理吧, 是這樣嗎? 借 管理費用 1670 貸 應交稅費應交個稅 1670 繳納時 借 應交稅費應交個稅1670 貸 銀行存款 1580 其他應付款90 然后工資表里扣1670元后借沖掉其他應付90

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齊紅老師 解答 2025-04-06 22:18

對的。都計入3月, 工資里扣掉1670 你到公司賬上報銷,把90還給你自己。

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快賬用戶2629 追問 2025-04-06 22:21

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2025-04-06 22:22

不客氣,同學。早點休息。

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