同學你好。如果12月的個稅 金額不大的話, 和2月的個稅一起補在3月做就行。
老師,保理啥意思呀?
去年計入成本工程施工合同成本間接費,今年匯算清繳調(diào)減這部分的成本,并補繳了企業(yè)所得稅,如何做分錄
老師,金蝶k3新建的賬套怎么沒有反過賬功能,已做憑證,老賬套有反過賬功能,我是管理員組的
老師我們公司顧的個人修理的煙筒,費用是300元,開不了發(fā)票有低于500元,這個入賬低稅可以是不是
員工出差,客戶招待住宿,費用只有機票款,這樣入賬合理嗎
公司收入能轉(zhuǎn)成實收資本嗎,應該怎么做賬呢?
企業(yè)支付營業(yè)用房租金(一年10萬)怎么寫憑證
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊老師
老師,過月發(fā)票對方已經(jīng)認證,如何開具紅字發(fā)票
老師你好,公司變更法人,法人股東將股權轉(zhuǎn)讓,受讓方為另一個自然人股東,公司沒有實繳注冊資本,請問需要繳納印花稅嗎?
個稅和工資一樣。按部門錄入, 比方說,你屬于財財務部。 借 管理費用 貸 應交稅金應交個人所得稅
1月個稅支付90元,3月多一些1580,都是同一個人的
用我的卡支付90元是掛其他應收嗎?公賬付的意思正常做,思路有點亂了,麻煩給個具體的分錄,謝謝
金額不大,都計入3月處理吧, 借 管理費用 90+1580=1670 貸 應交稅費應交個稅 1670 繳納時 借 應交稅費應交個稅1670 貸 銀行存款 1670
90塊是用我的私卡付的,這個怎么處理呢?一并按公賬付的話最后銀行余額對不上,站公司角度是不是要掛其他應付再去收員工的90?
對的。公司欠你90元。應該還給你的。 所以。 是 用 其他應付款 做賬。
金額不大,都計入3月處理吧, 是這樣嗎? 借 管理費用 1670 貸 應交稅費應交個稅 1670 繳納時 借 應交稅費應交個稅1670 貸 銀行存款 1580 其他應付款90 然后工資表里扣1670元后借沖掉其他應付90
對的。都計入3月, 工資里扣掉1670 你到公司賬上報銷,把90還給你自己。
好的,謝謝!
不客氣,同學。早點休息。